四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/12 16:25
【資料】
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【項目】
37項目
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金114,044100,767
受取手形及び売掛金※3 90,17377,318
有価証券6,2306,037
たな卸資産※1 126,153※1 118,189
その他17,50417,036
貸倒引当金△67△109
流動資産合計354,038319,241
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)60,38761,650
機械装置及び運搬具(純額)72,92072,392
土地26,93128,990
建設仮勘定31,63047,178
その他(純額)5,5615,346
有形固定資産合計197,432215,559
無形固定資産
のれん3,8323,322
その他8,8358,821
無形固定資産合計12,66812,144
投資その他の資産
投資有価証券68,01864,283
その他22,80219,778
貸倒引当金△167△54
投資その他の資産合計90,65284,007
固定資産合計300,753311,711
資産合計654,791630,953

(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※3 53,93344,383
短期借入金9,9655,452
1年内償還予定の社債10,00010,000
1年内返済予定の長期借入金8,2859,286
未払法人税等4,0082,988
修繕引当金2,8281,303
その他36,48736,363
流動負債合計125,509109,778
固定負債
社債40,00040,000
長期借入金36,04334,843
繰延税金負債7,6738,292
役員退職慰労引当金5554
修繕引当金13283
環境対策引当金5,2654,761
退職給付に係る負債12,43010,899
資産除去債務1,2561,213
その他3,2985,264
固定負債合計106,038105,612
負債合計231,547215,390
純資産の部
株主資本
資本金36,27536,275
資本剰余金31,69231,692
利益剰余金294,149300,555
自己株式△4,344△10,263
株主資本合計357,772358,260
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金29,02426,887
繰延ヘッジ損益13△32
為替換算調整勘定4,968△659
退職給付に係る調整累計額1,8172,196
その他の包括利益累計額合計35,82528,391
非支配株主持分29,64528,910
純資産合計423,243415,562
負債純資産合計654,791630,953