訂正有価証券報告書-第69期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,643 | 5,397 | |||||||||
| 受取手形 | - | 2 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 9,518 | ※3 16,153 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,904 | 13,263 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,143 | 8,657 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,421 | 3,391 | |||||||||
| 前渡金 | ※3 2,470 | ※3 193 | |||||||||
| 未収収益 | 11 | 3 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 622 | 879 | |||||||||
| 未収入金 | ※3 379 | ※3 162 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | - | 231 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 207 | - | |||||||||
| その他 | ※3 235 | ※3 149 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,554 | 48,480 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 2,876 | ※1 4,413 | |||||||||
| 構築物 | 414 | 1,436 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,610 | 3,741 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12 | 15 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 234 | 513 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,439 | ※1 8,188 | |||||||||
| リース資産 | 102 | 164 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7 | 118 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,693 | 18,587 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 53 | 53 | |||||||||
| ソフトウエア | 78 | 79 | |||||||||
| 電話加入権 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | 136 | 163 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 282 | 310 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,663 | 19,202 | |||||||||
| 関係会社株式 | 14,931 | 17,413 | |||||||||
| 出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 786 | 2,398 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17 | 27 | |||||||||
| 保険積立金 | 391 | 793 | |||||||||
| 山林 | 131 | 131 | |||||||||
| その他 | ※3 113 | ※3 1,113 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,036 | 41,080 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,011 | 59,977 | |||||||||
| 資産合計 | 66,565 | 108,457 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年10月31日) | 当事業年度 (平成29年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | - | 424 | |||||||||
| 買掛金 | ※3 8,320 | ※3 7,225 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,400 | ※1 2,300 | |||||||||
| リース債務 | 47 | 62 | |||||||||
| 未払金 | ※3 1,766 | ※3 2,627 | |||||||||
| 未払費用 | 232 | 411 | |||||||||
| 未払法人税等 | 48 | 421 | |||||||||
| 預り金 | 37 | 74 | |||||||||
| 前受収益 | 37 | 36 | |||||||||
| 賞与引当金 | 508 | 736 | |||||||||
| 受託試験関連損失引当金 | 70 | - | |||||||||
| 設備関係支払手形 | - | 1,076 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,464 | 15,391 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,250 | ※1 1,950 | |||||||||
| リース債務 | 74 | 128 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,477 | 7,310 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,881 | 2,439 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 124 | 91 | |||||||||
| 資産除去債務 | 37 | 38 | |||||||||
| その他 | ※3 151 | ※3 129 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,993 | 12,085 | |||||||||
| 負債合計 | 24,458 | 27,476 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,534 | 4,534 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,832 | 4,832 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 203 | 31,663 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,035 | 36,495 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 1,134 | 1,134 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 研究開発積立金 | 4,440 | 4,440 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 233 | 175 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 882 | 858 | |||||||||
| 別途積立金 | 14,300 | 14,300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,383 | 15,925 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,372 | 36,831 | |||||||||
| 自己株式 | △1,430 | △1,670 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,511 | 76,191 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,596 | 4,791 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,596 | 4,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 42,107 | 80,981 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 66,565 | 108,457 | |||||||||