日本化薬(4272)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月27日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,529 | 17,427 |
| 受取手形及び売掛金 | 44,008 | 47,181 |
| 有価証券 | 18,626 | 18,512 |
| 商品及び製品 | 15,031 | 16,342 |
| 仕掛品 | 1,554 | 1,927 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,917 | 6,886 |
| 繰延税金資産 | 2,345 | 6,068 |
| その他 | 3,838 | 3,371 |
| 貸倒引当金 | -123 | -145 |
| 流動資産合計 | 108,729 | 117,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 32,568 | 31,800 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 19,844 | 15,957 |
| 土地 | 8,111 | 7,898 |
| 建設仮勘定 | 4,567 | 4,000 |
| その他(純額) | 2,466 | 1,980 |
| 有形固定資産合計 | 67,557 | 61,637 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,112 | 1,835 |
| その他 | 2,906 | 2,442 |
| 無形固定資産合計 | 5,018 | 4,277 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,329 | 13,896 |
| 長期貸付金 | 2,349 | 2,283 |
| 長期前払費用 | 1,645 | 1,089 |
| 繰延税金資産 | 1,008 | 315 |
| その他 | 2,055 | 1,255 |
| 貸倒引当金 | -124 | -110 |
| 投資その他の資産合計 | 22,264 | 18,730 |
| 固定資産合計 | 94,840 | 84,646 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 428 | 422 |
| 繰延資産合計 | 428 | 422 |
| 資産合計 | 203,998 | 202,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,201 | 14,531 |
| 短期借入金 | 13,304 | 12,147 |
| 未払金 | 6,879 | 6,782 |
| 未払費用 | 4,094 | 4,740 |
| 未払法人税等 | 3,072 | 2,055 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 返品調整引当金 | 41 | 44 |
| 売上割戻引当金 | 410 | 379 |
| 役員賞与引当金 | 106 | 204 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 566 |
| 設備関係支払手形 | 27 | 38 |
| その他 | 1,632 | 1,457 |
| 流動負債合計 | 41,772 | 42,947 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,968 | 11,672 |
| 繰延税金負債 | 2,486 | 3,128 |
| 退職給付引当金 | 5,039 | 4,584 |
| 役員退職慰労引当金 | 45 | 41 |
| 修繕引当金 | 761 | 783 |
| 長期預り金 | 11,394 | 10,363 |
| 負ののれん | - | 643 |
| その他 | 719 | 646 |
| 固定負債合計 | 36,414 | 31,864 |
| 負債合計 | 78,186 | 74,812 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,932 | 14,932 |
| 資本剰余金 | 17,263 | 17,264 |
| 利益剰余金 | 82,373 | 88,613 |
| 自己株式 | -623 | -713 |
| 株主資本合計 | 113,946 | 120,097 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 45 | 460 |
| 為替換算調整勘定 | 214 | -116 |
| 評価・換算差額等合計 | 260 | 343 |
| 少数株主持分 | 11,605 | 7,387 |
| 純資産合計 | 125,812 | 127,829 |
| 負債純資産合計 | 203,998 | 202,641 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,490 | 6,537 |
| 受取手形 | 259 | 325 |
| 売掛金 | 37,271 | 38,511 |
| 有価証券 | 17,478 | 17,494 |
| 商品及び製品 | 12,134 | 12,547 |
| 仕掛品 | 250 | 205 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,033 | 3,153 |
| 前払費用 | 329 | 480 |
| 繰延税金資産 | 1,752 | 5,126 |
| 未収入金 | 1,641 | 3,634 |
| 短期貸付金 | 597 | 1,122 |
| その他 | 532 | 588 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 81,770 | 89,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 50,311 | 50,817 |
| 減価償却累計額 | -29,008 | -30,249 |
| 建物(純額) | 21,302 | 20,568 |
| 構築物 | 10,393 | 10,369 |
| 減価償却累計額 | -7,680 | -7,890 |
| 構築物(純額) | 2,712 | 2,478 |
| 機械及び装置 | 66,966 | 66,744 |
| 減価償却累計額 | -55,582 | -57,248 |
| 機械及び装置(純額) | 11,384 | 9,496 |
| 車両運搬具 | 482 | 450 |
| 減価償却累計額 | -442 | -419 |
| 車両運搬具(純額) | 40 | 30 |
| 工具 | 14,139 | 14,374 |
| 減価償却累計額 | -12,206 | -12,946 |
| 工具 | 1,932 | 1,428 |
| 土地 | 4,807 | 4,765 |
| リース資産 | 171 | 289 |
| 減価償却累計額 | -17 | -61 |
| リース資産(純額) | 153 | 227 |
| 建設仮勘定 | 1,151 | 2,687 |
| 有形固定資産合計 | 43,484 | 41,683 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 2 | 1 |
| 借地権 | 306 | 293 |
| 商標権 | 627 | 493 |
| ソフトウエア | 483 | 401 |
| その他 | 71 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 1,492 | 1,259 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,498 | 9,031 |
| 関係会社株式 | 15,594 | 12,047 |
| 出資金 | 15 | 15 |
| 関係会社出資金 | 3,121 | 3,488 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,654 | 4,157 |
| 長期前払費用 | 1,292 | 807 |
| 差入保証金 | 772 | 761 |
| その他 | 1,075 | 299 |
| 貸倒引当金 | -5,386 | -58 |
| 投資損失引当金 | -3,631 | - |
| 投資その他の資産合計 | 39,007 | 30,550 |
| 固定資産合計 | 83,984 | 73,493 |
| 資産合計 | 165,755 | 163,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 623 | 529 |
| 買掛金 | 7,702 | 8,304 |
| 短期借入金 | 5,788 | 4,382 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,055 | 5,691 |
| リース債務 | 32 | 49 |
| 未払金 | 6,217 | 6,066 |
| 未払費用 | 3,164 | 3,692 |
| 未払法人税等 | 2,901 | 1,642 |
| 前受金 | 115 | 120 |
| 預り金 | 943 | 882 |
| 返品調整引当金 | 41 | 44 |
| 売上割戻引当金 | 410 | 379 |
| 役員賞与引当金 | 104 | 183 |
| その他 | 3 | 7 |
| 流動負債合計 | 33,105 | 31,975 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,785 | 10,094 |
| リース債務 | 120 | 177 |
| 繰延税金負債 | 1,612 | 1,374 |
| 退職給付引当金 | 4,265 | 3,764 |
| 修繕引当金 | 270 | 309 |
| 長期預り金 | 10,319 | 9,510 |
| その他 | 557 | 425 |
| 固定負債合計 | 32,930 | 25,656 |
| 負債合計 | 66,035 | 57,632 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,932 | 14,932 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,257 | 17,257 |
| その他資本剰余金 | 5 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 17,263 | 17,264 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,733 | 3,733 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 20 | 1 |
| 固定資産圧縮積立金 | 5,078 | 4,761 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 252 | 150 |
| 特定災害防止準備金 | 5 | 7 |
| 別途積立金 | 54,430 | 54,430 |
| 繰越利益剰余金 | 4,568 | 10,552 |
| 利益剰余金合計 | 68,088 | 73,636 |
| 自己株式 | -620 | -710 |
| 株主資本合計 | 99,664 | 105,122 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 55 | 464 |
| 評価・換算差額等合計 | 55 | 464 |
| 純資産合計 | 99,720 | 105,587 |
| 負債純資産合計 | 165,755 | 163,219 |