日本化薬(4272)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成24年6月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,715 | 26,120 |
| 受取手形及び売掛金 | 46,927 | 51,209 |
| 有価証券 | 18,273 | 14,361 |
| 商品及び製品 | 16,835 | 19,542 |
| 仕掛品 | 2,144 | 2,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,619 | 7,998 |
| 繰延税金資産 | 3,324 | 3,204 |
| その他 | 7,594 | 7,240 |
| 貸倒引当金 | -36 | -197 |
| 流動資産合計 | 121,400 | 131,553 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 33,072 | 34,367 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 16,028 | 16,689 |
| 土地 | 8,128 | 8,296 |
| 建設仮勘定 | 2,254 | 5,368 |
| その他(純額) | 2,042 | 2,462 |
| 有形固定資産合計 | 61,526 | 67,183 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,622 | 1,135 |
| その他 | 2,852 | 2,765 |
| 無形固定資産合計 | 4,474 | 3,901 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,081 | 19,878 |
| 長期貸付金 | 686 | 67 |
| 長期前払費用 | 1,050 | 807 |
| 繰延税金資産 | 255 | 226 |
| その他 | 1,081 | 968 |
| 貸倒引当金 | -89 | -22 |
| 投資その他の資産合計 | 17,065 | 21,926 |
| 固定資産合計 | 83,067 | 93,012 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 206 | 139 |
| 繰延資産合計 | 206 | 139 |
| 資産合計 | 204,674 | 224,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,790 | 15,108 |
| 短期借入金 | 6,240 | 6,683 |
| 未払金 | 7,399 | 8,357 |
| 未払費用 | 5,485 | 5,285 |
| 未払法人税等 | 5,031 | 2,378 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 返品調整引当金 | 16 | 18 |
| 売上割戻引当金 | 385 | 379 |
| 役員賞与引当金 | 217 | 257 |
| 設備関係支払手形 | 53 | 14 |
| その他 | 1,287 | 1,373 |
| 流動負債合計 | 38,909 | 39,857 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,934 | 9,625 |
| 繰延税金負債 | 2,665 | 4,444 |
| 退職給付引当金 | 2,036 | 951 |
| 役員退職慰労引当金 | 35 | 23 |
| 修繕引当金 | 564 | 573 |
| 長期預り金 | 8,652 | 8,041 |
| 負ののれん | 338 | 211 |
| その他 | 519 | 521 |
| 固定負債合計 | 21,745 | 24,394 |
| 負債合計 | 60,655 | 64,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,932 | 14,932 |
| 資本剰余金 | 17,265 | 17,265 |
| 利益剰余金 | 105,765 | 115,205 |
| 自己株式 | -822 | -851 |
| 株主資本合計 | 137,141 | 146,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20 | 3,343 |
| 為替換算調整勘定 | -2,047 | 341 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,027 | 3,685 |
| 少数株主持分 | 8,904 | 10,216 |
| 純資産合計 | 144,019 | 160,454 |
| 負債純資産合計 | 204,674 | 224,705 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,584 | 6,538 |
| 受取手形 | 0 | - |
| 売掛金 | 37,571 | 41,565 |
| 有価証券 | 17,294 | 13,296 |
| 商品及び製品 | 13,537 | 15,309 |
| 仕掛品 | 348 | 246 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,212 | 3,611 |
| 前渡金 | 4,962 | 4,962 |
| 前払費用 | 516 | 457 |
| 繰延税金資産 | 2,542 | 2,237 |
| 未収入金 | 598 | 585 |
| 短期貸付金 | 1,584 | 1,487 |
| その他 | 333 | 310 |
| 貸倒引当金 | -2 | -3 |
| 流動資産合計 | 88,085 | 90,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 52,876 | 54,131 |
| 減価償却累計額 | -32,221 | -33,065 |
| 建物(純額) | 20,654 | 21,066 |
| 構築物 | 10,685 | 10,995 |
| 減価償却累計額 | -8,190 | -8,344 |
| 構築物(純額) | 2,495 | 2,650 |
| 機械及び装置 | 69,813 | 70,948 |
| 減価償却累計額 | -59,851 | -61,410 |
| 機械及び装置(純額) | 9,961 | 9,538 |
| 車両運搬具 | 432 | 415 |
| 減価償却累計額 | -410 | -396 |
| 車両運搬具(純額) | 21 | 19 |
| 工具 | 15,220 | 15,568 |
| 減価償却累計額 | -13,809 | -13,853 |
| 工具 | 1,410 | 1,715 |
| 土地 | 5,049 | 4,920 |
| リース資産 | 312 | 338 |
| 減価償却累計額 | -158 | -204 |
| リース資産(純額) | 154 | 133 |
| 建設仮勘定 | 1,030 | 2,167 |
| 有形固定資産合計 | 40,778 | 42,210 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 596 | 479 |
| 特許権 | 387 | 320 |
| 借地権 | 280 | 280 |
| 商標権 | 229 | 125 |
| ソフトウエア | 961 | 871 |
| リース資産 | 23 | 19 |
| その他 | 67 | 67 |
| 無形固定資産合計 | 2,546 | 2,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,020 | 14,652 |
| 関係会社株式 | 13,071 | 13,500 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 関係会社出資金 | 4,504 | 5,785 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,955 | 3,395 |
| 長期前払費用 | 864 | 665 |
| 差入保証金 | 736 | 736 |
| その他 | 158 | 108 |
| 貸倒引当金 | -24 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 30,318 | 38,852 |
| 固定資産合計 | 73,644 | 83,227 |
| 資産合計 | 161,729 | 173,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,284 | 10,630 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,020 | 4,420 |
| リース債務 | 59 | 57 |
| 未払金 | 6,077 | 7,322 |
| 未払費用 | 4,366 | 4,134 |
| 未払法人税等 | 3,835 | 1,183 |
| 前受金 | 137 | 117 |
| 預り金 | 891 | 969 |
| 返品調整引当金 | 16 | 18 |
| 売上割戻引当金 | 385 | 379 |
| 役員賞与引当金 | 200 | 200 |
| その他 | 0 | 5 |
| 流動負債合計 | 28,274 | 29,439 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,970 | 8,165 |
| リース債務 | 118 | 95 |
| 繰延税金負債 | 1,518 | 3,204 |
| 退職給付引当金 | 1,369 | 455 |
| 修繕引当金 | 129 | 143 |
| 資産除去債務 | 96 | 98 |
| 長期預り金 | 8,000 | 7,383 |
| その他 | 237 | 234 |
| 固定負債合計 | 17,440 | 19,780 |
| 負債合計 | 45,714 | 49,220 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 14,932 | 14,932 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,257 | 17,257 |
| その他資本剰余金 | 7 | 7 |
| 資本剰余金合計 | 17,264 | 17,264 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,733 | 3,733 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | - | 21 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,535 | 4,261 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 95 |
| 特定災害防止準備金 | 12 | 14 |
| 別途積立金 | 67,430 | 72,430 |
| 繰越利益剰余金 | 8,896 | 9,424 |
| 利益剰余金合計 | 84,607 | 89,980 |
| 自己株式 | -818 | -848 |
| 株主資本合計 | 115,986 | 121,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28 | 3,282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28 | 3,282 |
| 純資産合計 | 116,015 | 124,612 |
| 負債純資産合計 | 161,729 | 173,832 |