訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2016/05/25 15:05
【資料】
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【項目】
118項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金10,04110,732
受取手形及び売掛金※7 14,30814,788
商品及び製品6,1085,863
仕掛品94108
原材料及び貯蔵品2,1312,231
繰延税金資産739653
その他72326
貸倒引当金△7△4
流動資産合計33,48934,700
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)※2 4,9424,864
機械装置及び運搬具(純額)3,5793,656
土地※2,※6 8,325※6 8,379
建設仮勘定63757
その他(純額)438527
有形固定資産合計※1 17,923※1 17,485
無形固定資産
ソフトウエア126326
ソフトウエア仮勘定118-
その他00
無形固定資産合計246326
投資その他の資産
投資有価証券※3 11,158※3 12,238
長期貸付金186185
繰延税金資産881658
退職給付に係る資産-17
その他※3 430※3 460
貸倒引当金△11△30
投資その他の資産合計12,64513,529
固定資産合計30,81431,341
資産合計64,30466,042


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※7 8,9737,876
短期借入金1,9501,950
1年内返済予定の長期借入金※2 757327
未払費用1,2461,291
未払法人税等1,105823
未払消費税等14484
役員賞与引当金6370
設備関係支払手形※7 5656
その他2,2011,881
流動負債合計16,49814,360
固定負債
長期借入金1,7981,545
繰延税金負債026
再評価に係る繰延税金負債※6 1,549※6 1,549
退職給付引当金1,887-
役員退職慰労引当金32271
退職給付に係る負債-2,363
資産除去債務346347
その他206536
固定負債合計6,1106,440
負債合計22,60920,801
純資産の部
株主資本
資本金6,8676,867
資本剰余金5,7415,741
利益剰余金26,46929,692
自己株式△294△297
株主資本合計38,78542,005
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金8611,439
繰延ヘッジ損益△69△21
土地再評価差額金※6 2,080※6 2,080
為替換算調整勘定△190△136
退職給付に係る調整累計額-△374
その他の包括利益累計額合計2,6812,987
少数株主持分227247
純資産合計41,69445,241
負債純資産合計64,30466,042

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