有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 1,184千円 | 2,365千円 |
| 賞与引当金 | 25,566千円 | 25,328千円 |
| 未払法定福利費 | 4,629千円 | 4,463千円 |
| 棚卸資産不良品処分 | - | 32,401千円 |
| 繰越欠損金 | 120,996千円 | 166,115千円 |
| 退職給付引当金 | 218,782千円 | 216,130千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,153千円 | 10,327千円 |
| 環境対策費用 | 1,649千円 | 1,649千円 |
| 会員権評価損 | 9,362千円 | 9,362千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 13,552千円 | 2,760千円 |
| その他 | 11,067千円 | 11,601千円 |
| 繰延税金資産小計 | 418,944千円 | 482,501千円 |
| 評価性引当額 | △35,068千円 | △412,948千円 |
| 繰延税金資産合計 | 383,875千円 | 69,553千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 32.11% | - | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 118.72% | - | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △183.80% | - | |
| 住民税均等割等 | 89.43% | - | |
| 評価性引当額 | 64.29% | - | |
| 追徴税額 | 25.20% | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 656.74% | - | |
| その他 | 1.49% | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 804.18% | - |
(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。