有価証券報告書-第116期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 9:56
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税1,184千円2,365千円
賞与引当金25,566千円25,328千円
未払法定福利費4,629千円4,463千円
棚卸資産不良品処分-32,401千円
繰越欠損金120,996千円166,115千円
退職給付引当金218,782千円216,130千円
役員退職慰労引当金12,153千円10,327千円
環境対策費用1,649千円1,649千円
会員権評価損9,362千円9,362千円
その他有価証券評価差額金13,552千円2,760千円
その他11,067千円11,601千円
繰延税金資産小計418,944千円482,501千円
評価性引当額△35,068千円△412,948千円
繰延税金資産合計383,875千円69,553千円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.11%-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目118.72%-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△183.80%-
住民税均等割等89.43%-
評価性引当額64.29%-
追徴税額25.20%-
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正656.74%-
その他1.49%-
税効果会計適用後の法人税等の負担率804.18%-

(注)当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。

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