東レ(3402)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,104,430 | 2,026,470 |
| 売上原価 | 1,662,556 | 1,596,472 |
| 売上総利益 | 441,874 | 429,998 |
| 販売費及び一般管理費 | 287,394 | 283,105 |
| 全事業営業利益 | 154,480 | 146,893 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,528 | 1,301 |
| 受取配当金 | 3,514 | 3,709 |
| 持分法による投資利益 | 5,016 | 7,506 |
| 雑収入 | 4,831 | 5,588 |
| 営業外収益計 | 14,889 | 18,104 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,350 | 4,654 |
| 為替差損 | 2,357 | - |
| 新規設備操業開始費用 | 1,165 | 2,952 |
| 休止設備関連費用 | 4,225 | 6,114 |
| 雑損失 | 6,102 | 7,541 |
| 営業外費用計 | 19,199 | 21,261 |
| 当期経常利益 | 150,170 | 143,736 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 982 | 1,042 |
| 投資有価証券売却益 | 4,456 | 3,767 |
| 退職給付信託返還益 | - | 810 |
| その他 | 548 | 346 |
| 特別利益計 | 5,986 | 5,965 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 6,080 | 6,013 |
| 減損損失 | 9,063 | 2,925 |
| 投資有価証券評価損 | 2,183 | 816 |
| その他 | 1,022 | 935 |
| 特別損失計 | 18,348 | 10,689 |
| 税引前当年度純利益 | 137,808 | 139,012 |
| 法人税 | 31,435 | 31,361 |
| 法人税等調整額 | 9,191 | 1,708 |
| 法人税等合計 | 40,626 | 33,069 |
| 四半期純利益 | 97,182 | 105,943 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,050 | 6,525 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 90,132 | 99,418 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 563,611 | 547,029 |
| 売上原価 | 426,145 | 414,353 |
| 売上総利益 | 137,466 | 132,675 |
| 販売費及び一般管理費 | 103,185 | 101,993 |
| 全事業営業利益 | 34,281 | 30,683 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 32,701 | 33,144 |
| 雑収入 | 1,674 | 3,353 |
| 営業外収益計 | 34,376 | 36,496 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,558 | 890 |
| 雑損失 | 4,171 | 3,883 |
| 営業外費用計 | 5,730 | 4,773 |
| 当期経常利益 | 62,927 | 62,406 |
| 特別利益 | ||
| 有形固定資産売却益 | 602 | 282 |
| 投資有価証券売却益 | 2,590 | 3,556 |
| 関係会社株式売却益 | 468 | 328 |
| 移転価格税制調整金 | - | 2,983 |
| 退職給付信託返還益 | - | 810 |
| 特別利益計 | 3,661 | 7,960 |
| 特別損失 | ||
| 有形固定資産処分損 | 4,948 | 4,694 |
| 減損損失 | 3,436 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,937 | 811 |
| 関係会社事業損失 | 13,315 | 3,536 |
| その他 | 2 | 250 |
| 特別損失計 | 23,638 | 9,291 |
| 税引前当年度純利益 | 42,950 | 61,074 |
| 法人税 | -577 | 2,775 |
| 法人税等調整額 | 9,355 | 4,595 |
| 法人税等合計 | 8,778 | 7,370 |
| 四半期純利益 | 34,172 | 53,704 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,443 | 6,246 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 保管費及び運送費 | 33,512 | 33,440 |
| 給料手当及び賞与一時金 | 65,262 | 64,222 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,461 | 7,680 |
| 退職給付費用 | 4,457 | 2,809 |
| 賃借料 | 11,418 | 11,427 |
| 旅費及び通信費 | 12,807 | 12,005 |
| 減価償却費 | 6,853 | 6,768 |
| 研究開発費 | 57,401 | 57,733 |
| その他 | 88,223 | 87,021 |
| 販売費及び一般管理費 | 287,394 | 283,105 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 58,783 | 59,230 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与一時金 | 15,269 | 15,696 |
| 研究開発費 | 42,090 | 41,338 |