三洋化成工業(4471)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,044 | 9,360 |
| 受取手形及び売掛金 | 36,145 | 42,567 |
| 商品及び製品 | 7,550 | 8,513 |
| 半製品 | 3,718 | 4,089 |
| 仕掛品 | 559 | 516 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,167 | 3,965 |
| 繰延税金資産 | 1,386 | 1,021 |
| その他 | 788 | 871 |
| 貸倒引当金 | -30 | -36 |
| 流動資産合計 | 65,329 | 70,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 34,073 | 36,418 |
| 減価償却累計額 | -19,575 | -20,499 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,498 | 15,919 |
| 機械装置及び運搬具 | 105,059 | 113,854 |
| 減価償却累計額 | -83,606 | -89,587 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 21,453 | 24,267 |
| 土地 | 8,524 | 8,469 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 5,662 | 4,534 |
| その他 | 10,846 | 11,033 |
| 減価償却累計額 | -9,459 | -9,780 |
| その他(純額) | 1,387 | 1,252 |
| 有形固定資産合計 | 51,525 | 54,443 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 561 | 655 |
| その他 | 387 | 384 |
| 無形固定資産合計 | 948 | 1,039 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,629 | 21,436 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 繰延税金資産 | 249 | 304 |
| その他 | 1,176 | 1,145 |
| 貸倒引当金 | -44 | -45 |
| 投資その他の資産合計 | 23,014 | 22,843 |
| 固定資産合計 | 75,488 | 78,326 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 140,817 | 149,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 22,289 | 27,515 |
| 短期借入金 | 3,318 | 4,911 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,164 | 3,398 |
| 未払費用 | 2,765 | 3,141 |
| 未払法人税等 | 1,592 | 330 |
| 賞与引当金 | 1,606 | 1,177 |
| 役員賞与引当金 | 88 | 60 |
| 設備関係支払手形 | 1,473 | 2,810 |
| その他 | 3,990 | 3,511 |
| 流動負債合計 | 40,288 | 46,854 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,612 | 6,927 |
| 繰延税金負債 | 332 | 367 |
| 退職給付引当金 | 3,540 | 2,953 |
| 役員退職慰労引当金 | 745 | 630 |
| その他 | 905 | 936 |
| 固定負債合計 | 12,136 | 11,815 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 52,425 | 58,670 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | 12,194 | 12,194 |
| 利益剰余金 | 62,571 | 64,623 |
| 自己株式 | -5,694 | -5,698 |
| 株主資本合計 | 82,122 | 84,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,136 | 5,329 |
| 為替換算調整勘定 | -1,986 | -2,203 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,149 | 3,126 |
| 少数株主持分 | 3,119 | 3,229 |
| 純資産合計 | 88,392 | 90,526 |
| 負債純資産合計 | 140,817 | 149,196 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,780 | 6,415 |
| 受取手形 | 146 | 208 |
| 売掛金 | 28,702 | 33,689 |
| 有価証券 | - | 50 |
| 商品及び製品 | 5,189 | 5,155 |
| 半製品 | 3,095 | 3,418 |
| 仕掛品 | 410 | 323 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,024 | 2,191 |
| 前払費用 | 42 | 43 |
| 未収還付法人税等 | - | 275 |
| 未収消費税等 | - | 20 |
| 繰延税金資産 | 1,067 | 806 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,000 | 2,972 |
| 未収入金 | 8,328 | 8,142 |
| その他 | 9 | 50 |
| 貸倒引当金 | -26 | -30 |
| 流動資産合計 | 58,770 | 63,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,947 | 20,457 |
| 減価償却累計額 | -10,082 | -10,419 |
| 建物(純額) | 8,865 | 10,037 |
| 構築物 | 8,198 | 8,379 |
| 減価償却累計額 | -5,588 | -5,970 |
| 構築物(純額) | 2,610 | 2,409 |
| 機械及び装置 | 80,457 | 85,046 |
| 減価償却累計額 | -64,939 | -69,900 |
| 機械及び装置(純額) | 15,517 | 15,145 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 491 | 495 |
| 減価償却累計額 | -445 | -460 |
| 車両運搬具(純額) | 45 | 34 |
| 工具 | 8,702 | 8,823 |
| 減価償却累計額 | -7,789 | -8,025 |
| 工具 | 913 | 798 |
| 土地 | 8,048 | 8,033 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 2,194 | 3,692 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 38,194 | 40,152 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 2 | 1 |
| ソフトウエア | 476 | 560 |
| その他 | 76 | 79 |
| 無形固定資産合計 | 556 | 640 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,020 | 12,526 |
| 関係会社株式 | 17,562 | 17,824 |
| 出資金 | 114 | 114 |
| 関係会社出資金 | 1,138 | 1,601 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 406 | 93 |
| 長期前払費用 | 49 | 24 |
| 敷金及び保証金 | 477 | 473 |
| その他 | 255 | 254 |
| 貸倒引当金 | -43 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 32,984 | 32,871 |
| 固定資産合計 | 71,736 | 73,665 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,506 | 137,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 307 | 419 |
| 買掛金 | 22,298 | 26,931 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,330 | 2,330 |
| 未払金 | 2,029 | 2,543 |
| 未払費用 | 2,128 | 2,355 |
| 未払法人税等 | 377 | - |
| 未払消費税等 | 192 | - |
| 預り金 | 1,836 | 893 |
| 賞与引当金 | 1,350 | 972 |
| 役員賞与引当金 | 80 | 60 |
| 設備関係支払手形 | 1,373 | 2,790 |
| その他 | 223 | 13 |
| 流動負債合計 | 34,528 | 39,309 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,670 | 5,340 |
| 繰延税金負債 | 323 | 367 |
| 退職給付引当金 | 3,540 | 2,947 |
| 役員退職慰労引当金 | 745 | 630 |
| その他 | 965 | 1,003 |
| 固定負債合計 | 10,245 | 10,288 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 44,774 | 49,597 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,051 | 13,051 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,191 | 12,191 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 12,194 | 12,194 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,775 | 2,775 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 329 | 329 |
| 固定資産圧縮積立金 | 21 | 19 |
| 別途積立金 | 52,646 | 55,046 |
| 繰越利益剰余金 | 5,269 | 4,752 |
| 利益剰余金合計 | 61,042 | 62,923 |
| 自己株式 | -5,694 | -5,698 |
| 株主資本合計 | 80,593 | 82,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,138 | 5,330 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,138 | 5,330 |
| 純資産合計 | 85,732 | 87,800 |
| 負債純資産合計 | 130,506 | 137,398 |