四半期報告書-第153期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月9日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,401 | 11,144 |
受取手形及び売掛金 | 13,253 | 16,244 |
商品及び製品 | 7,069 | 6,363 |
仕掛品 | 41 | 33 |
原材料及び貯蔵品 | 1,689 | 1,478 |
前払費用 | 234 | 217 |
繰延税金資産 | 332 | 232 |
その他 | 1,991 | 2,492 |
貸倒引当金 | -7 | -6 |
流動資産計 | 34,007 | 38,198 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,980 | 10,688 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,922 | 4,460 |
工具 | 400 | 395 |
土地 | 9,436 | 9,066 |
リース資産(純額) | 821 | 724 |
建設仮勘定 | 2,596 | 2,672 |
有形固定資産合計 | 27,158 | 28,008 |
無形固定資産 | 548 | 413 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,263 | 3,664 |
長期貸付金 | 25 | 23 |
長期前払費用 | 380 | 305 |
繰延税金資産 | 44 | 41 |
退職給付に係る資産 | 138 | 215 |
その他 | 497 | 495 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
投資その他の資産合計 | 4,343 | 4,739 |
固定資産計 | 32,050 | 33,162 |
資産の部合計 | 66,057 | 71,361 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,250 | 10,611 |
短期借入金 | 8,312 | 6,099 |
リース債務 | 345 | 303 |
未払法人税等 | 545 | 175 |
賞与引当金 | 567 | 289 |
役員賞与引当金 | 16 | - |
未払事業所税 | 33 | 26 |
未払費用 | 228 | 169 |
その他 | 2,001 | 4,146 |
流動負債計 | 22,300 | 21,821 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,915 | 19,614 |
リース債務 | 1,044 | 873 |
繰延税金負債 | 265 | 399 |
退職給付に係る負債 | 416 | 309 |
資産除去債務 | 72 | 72 |
その他 | 297 | 288 |
固定負債計 | 17,011 | 21,557 |
負債の部合計 | 39,312 | 43,379 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,895 | 8,895 |
資本剰余金 | 7,228 | 7,222 |
利益剰余金 | 9,339 | 10,583 |
自己株式 | -149 | -147 |
株主資本合計 | 25,313 | 26,553 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -161 | 216 |
繰延ヘッジ損益 | -9 | -3 |
為替換算調整勘定 | 301 | -24 |
退職給付に係る調整累計額 | 193 | 182 |
その他の包括利益累計額合計 | 324 | 371 |
新株予約権 | 7 | 7 |
非支配株主持分 | 1,100 | 1,049 |
純資産の部合計 | 26,745 | 27,981 |
負債・純資産合計 | 66,057 | 71,361 |