訂正有価証券報告書-第77期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 18,191 | ※1 23,257 | |||||||||
| 受取手形 | 814 | 747 | |||||||||
| 売掛金 | 7,556 | 8,243 | |||||||||
| 有価証券 | 7,535 | 6,385 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,706 | 1,834 | |||||||||
| 仕掛品 | 442 | 402 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 908 | 925 | |||||||||
| 前払費用 | 10 | 23 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 304 | 184 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 50 | ※1 46 | |||||||||
| 預け金 | 3 | 14 | |||||||||
| その他 | 2 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,525 | 42,069 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,828 | 3,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,473 | △2,575 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,354 | 1,290 | |||||||||
| 構築物 | 2,726 | 2,749 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,841 | △1,947 | |||||||||
| 構築物(純額) | 884 | 802 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※4 10,061 | ※4 10,152 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,780 | △9,151 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,280 | 1,000 | |||||||||
| 車両運搬具 | 134 | 133 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △114 | △120 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 20 | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,461 | 1,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,356 | △1,356 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 105 | 107 | |||||||||
| 土地 | 512 | 512 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27 | 239 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,185 | 3,966 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 5 | 5 | |||||||||
| 電話加入権 | 8 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13 | 13 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,205 | 8,349 | |||||||||
| 関係会社株式 | 301 | 394 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 0 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 4 | 3 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 26 | 26 | |||||||||
| 保険積立金 | 633 | 719 | |||||||||
| その他 | 16 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,183 | 9,504 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,382 | 13,485 | |||||||||
| 資産合計 | 50,907 | 55,554 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 5,976 | ※1 6,325 | |||||||||
| 短期借入金 | 700 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 887 | ※1 1,042 | |||||||||
| 未払費用 | 9 | 9 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,411 | 1,537 | |||||||||
| 前受金 | 13 | 7 | |||||||||
| 預り金 | 20 | 19 | |||||||||
| 賞与引当金 | 275 | 269 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,292 | 9,212 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 257 | 148 | |||||||||
| 資産除去債務 | 99 | 102 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 95 | ※1 94 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 524 | 867 | |||||||||
| その他 | - | 6 | |||||||||
| 固定負債合計 | 976 | 1,218 | |||||||||
| 負債合計 | 10,269 | 10,431 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,090 | 6,090 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,517 | 6,517 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,518 | 6,518 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 785 | 785 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職給与積立金 | 300 | 300 | |||||||||
| 別途積立金 | 24,800 | 24,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,026 | 8,104 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 30,911 | 33,989 | |||||||||
| 自己株式 | △3,600 | △3,603 | |||||||||
| 株主資本合計 | 39,919 | 42,994 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 718 | 2,129 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 718 | 2,129 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,637 | 45,123 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,907 | 55,554 | |||||||||