有価証券報告書-第79期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,172 | 24,436 | |||||||||
| 受取手形 | 687 | 648 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,596 | ※1 7,831 | |||||||||
| 有価証券 | 5,792 | 7,521 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,742 | 1,708 | |||||||||
| 仕掛品 | 464 | 408 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,043 | 945 | |||||||||
| 前払費用 | 8 | 25 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115 | 206 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 51 | ※1 42 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 99 | |||||||||
| 預け金 | 14 | 14 | |||||||||
| その他 | 3 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 40,691 | 43,891 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,870 | 3,874 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,662 | △2,746 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,208 | 1,128 | |||||||||
| 構築物 | 2,827 | 2,900 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,049 | △2,152 | |||||||||
| 構築物(純額) | 778 | 747 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 10,898 | ※3 11,165 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,485 | △9,741 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,412 | 1,423 | |||||||||
| 車両運搬具 | 130 | 123 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112 | △104 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 18 | 18 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,429 | 1,417 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,315 | △1,274 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 113 | 142 | |||||||||
| 土地 | 512 | 512 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 97 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,141 | 4,081 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 11 | 16 | |||||||||
| 電話加入権 | 8 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19 | 24 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,789 | 6,520 | |||||||||
| 関係会社株式 | 394 | 394 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 185 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3 | 0 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4 | 2 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 25 | 25 | |||||||||
| 保険積立金 | 757 | 763 | |||||||||
| その他 | 14 | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,982 | 7,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,143 | 12,005 | |||||||||
| 資産合計 | 51,835 | 55,897 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 5,942 | ※1 5,985 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,094 | ※1 909 | |||||||||
| 未払費用 | 9 | 10 | |||||||||
| 未払法人税等 | 357 | 1,245 | |||||||||
| 前受金 | 31 | 15 | |||||||||
| 預り金 | 22 | 21 | |||||||||
| 賞与引当金 | 275 | 281 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,733 | 8,470 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 372 | 385 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金 | - | 288 | |||||||||
| 資産除去債務 | 103 | 105 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 72 | ※1 74 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 371 | 523 | |||||||||
| その他 | 5 | 6 | |||||||||
| 固定負債合計 | 926 | 1,383 | |||||||||
| 負債合計 | 8,659 | 9,853 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,090 | 6,090 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,517 | 6,517 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,518 | 6,518 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 785 | 785 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 退職給与積立金 | 300 | 300 | |||||||||
| 別途積立金 | 24,800 | 24,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 10,240 | 13,075 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 36,125 | 38,960 | |||||||||
| 自己株式 | △7,008 | △7,311 | |||||||||
| 株主資本合計 | 41,725 | 44,257 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,450 | 1,786 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,450 | 1,786 | |||||||||
| 純資産合計 | 43,175 | 46,044 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,835 | 55,897 | |||||||||