有価証券報告書-第121期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 36,918 | 33,750 |
受取手形及び売掛金 | 32,604 | 35,997 |
有価証券 | 186 | 143 |
商品及び製品 | 7,830 | 9,893 |
仕掛品 | 456 | 453 |
原材料及び貯蔵品 | 5,770 | 6,759 |
繰延税金資産 | 1,064 | 797 |
その他 | 1,288 | 1,735 |
貸倒引当金 | -2,117 | -1,481 |
流動資産計 | 84,001 | 88,050 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 18,957 | 20,472 |
減価償却累計額 | -11,419 | -12,167 |
建物及び構築物(純額) | 7,538 | 8,305 |
機械装置及び運搬具 | 15,944 | 18,531 |
減価償却累計額 | -12,844 | -13,735 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,099 | 4,796 |
工具 | 4,604 | 4,849 |
減価償却累計額 | -4,007 | -4,277 |
工具 | 596 | 572 |
土地 | 13,180 | 13,225 |
リース資産 | 47 | 43 |
減価償却累計額 | -33 | -35 |
リース資産(純額) | 14 | 8 |
建設仮勘定 | 2,397 | 141 |
有形固定資産合計 | 26,826 | 27,049 |
無形固定資産 | 1,427 | 1,482 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,382 | 8,004 |
退職給付に係る資産 | 80 | 83 |
繰延税金資産 | 548 | 683 |
その他 | 1,947 | 1,840 |
貸倒引当金 | -1,156 | -1,147 |
投資その他の資産合計 | 9,802 | 9,465 |
固定資産計 | 38,056 | 37,996 |
資産の部合計 | 122,058 | 126,047 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 11,645 | 13,195 |
短期借入金 | 17,356 | 17,814 |
1年内返済予定の長期借入金 | 31 | 1,713 |
リース債務 | 7 | 4 |
未払金 | 2,743 | 2,802 |
未払費用 | 2,826 | 2,421 |
未払法人税等 | 836 | 315 |
賞与引当金 | 120 | 193 |
製品保証引当金 | 289 | 264 |
その他 | 641 | 567 |
流動負債計 | 36,501 | 39,292 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,706 | 1,035 |
リース債務 | 7 | 4 |
長期未払金 | 100 | 110 |
繰延税金負債 | 604 | 497 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,252 |
退職給付に係る負債 | 1,356 | 1,359 |
その他 | 360 | 400 |
固定負債計 | 7,387 | 5,659 |
負債の部合計 | 43,889 | 44,952 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,626 | 11,626 |
資本剰余金 | 7,783 | 7,783 |
利益剰余金 | 49,045 | 50,248 |
自己株式 | -1,702 | -1,703 |
株主資本合計 | 66,752 | 67,955 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,109 | 1,824 |
土地再評価差額金 | 3,863 | 3,863 |
為替換算調整勘定 | -31 | 1,541 |
退職給付に係る調整累計額 | -143 | -63 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,797 | 7,166 |
非支配株主持分 | 5,618 | 5,973 |
純資産の部合計 | 78,169 | 81,094 |
負債・純資産合計 | 122,058 | 126,047 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,686 | 10,592 |
受取手形 | 3,279 | 3,296 |
売掛金 | 10,463 | 10,526 |
商品及び製品 | 2,376 | 2,402 |
仕掛品 | 379 | 355 |
原材料及び貯蔵品 | 1,036 | 910 |
繰延税金資産 | 266 | 235 |
未収入金 | 833 | 1,066 |
その他 | 66 | 122 |
貸倒引当金 | -5 | -5 |
流動資産計 | 30,382 | 29,502 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,011 | 1,966 |
構築物 | 242 | 223 |
機械及び装置 | 502 | 527 |
車両及び運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具器具・備品(純額) | 329 | 312 |
土地 | 12,433 | 12,433 |
リース資産 | 2 | 0 |
建設仮勘定 | 6 | 15 |
有形固定資産合計 | 15,532 | 15,483 |
無形固定資産 | 427 | 543 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,270 | 7,886 |
関係会社株式 | 17,206 | 18,055 |
その他 | 307 | 238 |
貸倒引当金 | -6 | -6 |
投資その他の資産合計 | 25,777 | 26,173 |
固定資産計 | 41,737 | 42,200 |
資産の部合計 | 72,120 | 71,703 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,109 | 2,581 |
買掛金 | 3,789 | 3,264 |
短期借入金 | 12,050 | 11,827 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,700 |
未払金 | 847 | 1,079 |
未払費用 | 528 | 504 |
未払法人税等 | 341 | 64 |
その他 | 164 | 203 |
流動負債計 | 19,830 | 21,225 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,700 | 1,000 |
長期未払金 | 61 | 61 |
繰延税金負債 | 601 | 471 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,252 | 2,252 |
退職給付引当金 | 409 | 460 |
その他 | 310 | 323 |
固定負債計 | 6,335 | 4,569 |
負債の部合計 | 26,165 | 25,795 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,626 | 11,626 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,396 | 5,396 |
その他資本剰余金 | 2,386 | 2,386 |
資本剰余金合計 | 7,783 | 7,783 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,071 | 1,071 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 1,128 | 1,128 |
繰越利益剰余金 | 20,093 | 20,333 |
利益剰余金合計 | 22,294 | 22,534 |
自己株式 | -1,702 | -1,703 |
株主資本合計 | 40,001 | 40,241 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,089 | 1,803 |
土地再評価差額金 | 3,863 | 3,863 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,953 | 5,667 |
純資産の部合計 | 45,954 | 45,908 |
負債・純資産合計 | 72,120 | 71,703 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形裏書譲渡高 | 829 | 612 |