有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | 5,700,722 | 5,021,671 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 2,460,346 | 2,631,915 |
| 当期製品製造原価 | ※1 5,007,885 | ※1 3,554,820 |
| 当期製品仕入高 | ※2 143,598 | ※2 56,475 |
| 合計 | 7,611,830 | 6,243,210 |
| 他勘定振替高 | ※3 724 | ※3 101,217 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 2,631,915 | 1,840,973 |
| 売上原価合計 | ※4 4,979,190 | ※4 4,301,018 |
| 売上総利益 | 721,532 | 720,652 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 34,518 | 31,582 |
| 役員報酬 | 80,188 | 78,472 |
| 従業員給料及び手当 | 345,082 | 331,089 |
| 福利厚生費 | 60,938 | 61,372 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,707 | 19,883 |
| 退職給付費用 | 18,663 | 16,459 |
| 旅費及び交通費 | 24,506 | 19,095 |
| 賃借料 | 56,236 | 54,191 |
| 租税公課 | 35,057 | 37,102 |
| 減価償却費 | 34,288 | 31,259 |
| その他 | 129,984 | 118,860 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 841,172 | ※1 799,370 |
| 営業損失(△) | △119,639 | △78,717 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 129 | 223 |
| 受取配当金 | 22,454 | 24,963 |
| 為替差益 | 14,936 | 2,460 |
| 受取保険金 | 12,034 | - |
| 保険解約返戻金 | 9,243 | - |
| 補助金収入 | - | 19,482 |
| 雑収入 | 3,546 | 4,850 |
| 営業外収益合計 | 62,344 | 51,980 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,873 | 19,396 |
| 休止固定資産維持費用 | 17,954 | 17,606 |
| 雑支出 | 7,937 | 7,878 |
| 営業外費用合計 | 51,765 | 44,881 |
| 経常損失(△) | △109,060 | △71,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 206,803 |
| 特別利益合計 | - | 206,803 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※5 9,921 | ※5 9,582 |
| 事業構造改善費用 | - | ※4,※6 114,542 |
| 特別損失合計 | 9,921 | 124,124 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △118,982 | 11,060 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,371 | 22,046 |
| 法人税等調整額 | △1,744 | △521 |
| 法人税等合計 | 5,626 | 21,524 |
| 当期純損失(△) | △124,609 | △10,464 |