有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 売上高 | 5,316,619 | 5,503,306 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 1,840,973 | 1,310,160 |
| 当期製品製造原価 | ※1 3,868,052 | ※1 4,468,887 |
| 当期製品仕入高 | ※2 98,266 | ※2 176,115 |
| 合計 | 5,807,292 | 5,955,163 |
| 他勘定振替高 | ※3 209 | ※3 15,480 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 1,310,160 | 1,409,534 |
| 売上原価合計 | ※4 4,496,922 | ※4 4,530,148 |
| 売上総利益 | 819,697 | 973,158 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 25,723 | 35,887 |
| 役員報酬 | 56,539 | 77,869 |
| 従業員給料及び手当 | 301,509 | 299,106 |
| 福利厚生費 | 55,519 | 54,961 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,306 | 23,512 |
| 退職給付費用 | 17,473 | 18,344 |
| 旅費及び交通費 | 15,289 | 15,156 |
| 賃借料 | 51,606 | 49,495 |
| 租税公課 | 40,175 | 47,354 |
| 減価償却費 | 23,965 | 24,077 |
| その他 | 117,916 | 123,215 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 726,025 | ※1 768,980 |
| 営業利益 | 93,671 | 204,178 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 241 | 139 |
| 受取配当金 | 25,334 | 30,483 |
| 為替差益 | 6,542 | 7,108 |
| 受取補償金 | - | 9,700 |
| 雑収入 | 6,088 | 7,758 |
| 営業外収益合計 | 38,207 | 55,191 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,311 | 10,558 |
| 休止固定資産維持費用 | 18,634 | 18,059 |
| 雑支出 | 10,296 | 10,484 |
| 営業外費用合計 | 41,242 | 39,102 |
| 経常利益 | 90,636 | 220,266 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 56,606 | 55,095 |
| 特別利益合計 | 56,606 | 55,095 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※5 12,970 | ※5 13,256 |
| 支払補償金 | 20,500 | - |
| 特別損失合計 | 33,470 | 13,256 |
| 税引前当期純利益 | 113,771 | 262,105 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,289 | 32,363 |
| 法人税等調整額 | △492 | △890 |
| 法人税等合計 | 6,797 | 31,473 |
| 当期純利益 | 106,974 | 230,632 |