有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | 6,504,953 | 6,379,046 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 2,038,741 | 2,410,311 |
| 当期製品製造原価 | ※1 5,592,722 | ※1 5,333,180 |
| 当期製品仕入高 | ※2 89,061 | ※2 200,106 |
| 合計 | 7,720,525 | 7,943,598 |
| 他勘定振替高 | 199 | 136 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 2,410,311 | 2,460,346 |
| 売上原価合計 | ※3 5,310,015 | ※3 5,483,114 |
| 売上総利益 | 1,194,937 | 895,932 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 80,623 | 68,252 |
| 役員報酬 | 92,340 | 99,378 |
| 従業員給料及び手当 | 328,161 | 312,055 |
| 福利厚生費 | 60,528 | 56,194 |
| 賞与引当金繰入額 | 26,617 | 21,012 |
| 退職給付費用 | 63,022 | 64,237 |
| 旅費及び交通費 | 27,632 | 24,939 |
| 賃借料 | 55,228 | 53,328 |
| 租税公課 | 31,352 | 30,388 |
| 減価償却費 | 25,113 | 25,843 |
| その他 | 107,947 | 129,303 |
| 販売費及び一般管理費合計 | ※1 898,569 | ※1 884,935 |
| 営業利益 | 296,368 | 10,996 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 195 | 169 |
| 受取配当金 | 17,337 | 19,361 |
| 為替差益 | 44,478 | 45,491 |
| 受取賃貸料 | 1,902 | 1,764 |
| 補助金収入 | 11,211 | 11,664 |
| 雑収入 | 8,248 | 12,749 |
| 営業外収益合計 | 83,372 | 91,201 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34,414 | 29,127 |
| 休止固定資産維持費用 | 18,733 | 21,093 |
| 雑支出 | 8,062 | 14,762 |
| 営業外費用合計 | 61,209 | 64,982 |
| 経常利益 | 318,531 | 37,214 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 8,321 | 2,109 |
| 特別利益合計 | 8,321 | 2,109 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 39,814 | ※4 21,054 |
| 特別損失合計 | 39,814 | 21,054 |
| 税引前当期純利益 | 287,037 | 18,269 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 36,230 | 16,029 |
| 法人税等還付税額 | - | △6,318 |
| 法人税等調整額 | △821 | △3,151 |
| 法人税等合計 | 35,409 | 6,559 |
| 当期純利益 | 251,628 | 11,709 |