アサヒペン(4623)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,289,868 | 13,438,749 |
| 売上原価 | 8,657,469 | 8,808,747 |
| 売上総利益 | 4,632,399 | 4,630,001 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,031,481 | 4,027,583 |
| 全事業営業利益 | 600,918 | 602,417 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42,982 | 43,535 |
| 受取配当金 | 32,441 | 41,628 |
| 受取地代家賃 | 67,655 | 67,099 |
| 太陽光売電収入 | 26,371 | 23,749 |
| その他 | 11,015 | 17,294 |
| 営業外収益計 | 180,466 | 193,307 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,632 | 11,216 |
| 減価償却費 | 16,322 | 14,601 |
| 賃貸資産維持管理費 | 13,172 | 10,877 |
| 株主優待費用 | 8,970 | 9,097 |
| 固定資産除却損 | 2,705 | 8,539 |
| その他 | 36,781 | 29,425 |
| 営業外費用計 | 95,585 | 83,757 |
| 当期経常利益 | 685,799 | 711,967 |
| 特別利益 | ||
| 資産除去債務履行差額 | - | 35,162 |
| 受取保険金 | - | 27,607 |
| 特別利益計 | - | 62,769 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 2,173 | 12,521 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,630 |
| 特別損失計 | 2,173 | 22,152 |
| 税引前当年度純利益 | 683,626 | 752,585 |
| 法人税 | 224,944 | 177,514 |
| 法人税等調整額 | -48,495 | 58,765 |
| 法人税等合計 | 176,448 | 236,279 |
| 四半期純利益 | 507,178 | 516,305 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 507,178 | 516,305 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,896,057 | 10,887,815 |
| 売上原価 | 6,944,300 | 6,955,446 |
| 売上総利益 | 3,951,757 | 3,932,368 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,528,954 | 3,547,955 |
| 全事業営業利益 | 422,802 | 384,413 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 56,632 | 57,327 |
| 有価証券利息 | 1,621 | 1,429 |
| 受取配当金 | 69,259 | 76,424 |
| 受取地代家賃 | 77,315 | 76,773 |
| 貸倒引当金戻入益 | - | 233,000 |
| その他 | 42,450 | 46,668 |
| 営業外収益計 | 247,279 | 491,623 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,773 | 2,499 |
| 社債利息 | 8,402 | 7,528 |
| 減価償却費 | 18,367 | 16,505 |
| その他 | 59,976 | 57,501 |
| 営業外費用計 | 94,520 | 84,033 |
| 当期経常利益 | 575,561 | 792,003 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | - | 27,607 |
| 特別利益計 | - | 27,607 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 791 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,630 |
| 特別損失計 | 791 | 9,630 |
| 税引前当年度純利益 | 574,770 | 809,980 |
| 法人税 | 172,382 | 125,083 |
| 法人税等調整額 | -38,514 | -18,033 |
| 法人税等合計 | 133,868 | 107,050 |
| 四半期純利益 | 440,902 | 702,930 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 19,030 | 13,050 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,041,507 | 1,056,962 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 219,238 | 215,871 |
| 従業員給料及び手当 | 1,074,714 | 1,079,368 |
| 賞与引当金繰入額 | 82,109 | 65,325 |
| 退職給付費用 | 90,324 | 78,891 |
| 減価償却費 | 123,086 | 146,764 |
| 不動産賃借料 | 316,662 | 318,647 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 244,319 | 214,032 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 1,359,462 | 1,398,686 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 215,594 | 210,965 |
| 従業員給料及び手当 | 632,317 | 633,052 |
| 退職給付費用 | 85,093 | 75,301 |
| 賞与引当金繰入額 | 62,986 | 48,210 |
| 減価償却費 | 114,363 | 139,725 |
| 不動産賃借料 | 227,706 | 226,894 |