有価証券報告書-第71期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,852,314 | 15,805,013 |
売上原価 | 11,116,276 | 11,709,574 |
売上総利益 | 3,736,037 | 4,095,438 |
販売費及び一般管理費 | 2,548,731 | 2,633,906 |
全事業営業利益 | 1,187,306 | 1,461,532 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,403 | 2,641 |
受取配当金 | 9,252 | 11,666 |
為替差益 | - | 108,949 |
受取ロイヤリティー | 10,000 | 10,000 |
その他 | 23,828 | 35,010 |
営業外収益計 | 46,484 | 168,267 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19 | 127 |
売上割引 | 10,608 | 10,989 |
為替差損 | 224,941 | - |
その他 | 10,365 | 3,522 |
営業外費用計 | 245,935 | 14,640 |
当期経常利益 | 987,855 | 1,615,159 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 47,632 | 1,897 |
投資有価証券売却益 | - | 772 |
補助金収入 | 18,874 | 21,024 |
特別利益計 | 66,507 | 23,695 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 7,167 | 9,194 |
固定資産圧縮損 | 18,037 | 20,767 |
特別損失計 | 25,205 | 29,962 |
税引前当年度純利益 | 1,029,157 | 1,608,893 |
法人税 | 408,754 | 540,973 |
法人税等調整額 | 21,783 | -18,902 |
法人税等合計 | 430,537 | 522,071 |
四半期純利益 | 598,620 | 1,086,821 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 598,620 | 1,086,821 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,983,853 | 11,526,975 |
売上原価 | 8,203,130 | 8,435,864 |
売上総利益 | 2,780,723 | 3,091,110 |
販売費及び一般管理費 | 1,939,833 | 2,019,470 |
全事業営業利益 | 840,889 | 1,071,640 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 42,750 | 48,792 |
受取配当金 | 199,204 | 166,735 |
為替差益 | - | 107,392 |
受取ロイヤリティー | 10,000 | 19,769 |
貸倒引当金戻入額 | 732 | - |
その他 | 42,485 | 46,374 |
営業外収益計 | 295,173 | 389,063 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15 | 15 |
為替差損 | 202,457 | - |
売上割引 | 10,456 | 10,798 |
その他 | 410 | 432 |
営業外費用計 | 213,339 | 11,246 |
当期経常利益 | 922,723 | 1,449,458 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,251 | 497 |
投資有価証券売却益 | - | 772 |
補助金収入 | 18,874 | 14,427 |
特別利益計 | 20,126 | 15,697 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 5,303 | 2,986 |
固定資産圧縮損 | 18,037 | 14,427 |
特別損失計 | 23,340 | 17,413 |
税引前当年度純利益 | 919,509 | 1,447,741 |
法人税 | 258,539 | 416,256 |
法人税等調整額 | 9,333 | -5,943 |
法人税等合計 | 267,872 | 410,313 |
四半期純利益 | 651,636 | 1,037,428 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -20,968 | 43 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 403,899 | 442,402 |
給料及び手当 | 548,295 | 567,682 |
賞与引当金繰入額 | 79,238 | 82,739 |
役員賞与引当金繰入額 | 33,630 | 33,300 |
退職給付費用 | 18,742 | 19,143 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,752 | 21,280 |
貸倒引当金繰入額 | - | 796 |
研究開発費 | 546,421 | 561,060 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 825,847 | 868,017 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 314,552 | 332,059 |
給料及び手当 | 359,213 | 374,993 |
賞与引当金繰入額 | 61,888 | 62,243 |
役員賞与引当金繰入額 | 28,130 | 27,800 |
退職給付費用 | 14,080 | 16,214 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 18,454 | 19,932 |
減価償却費 | 52,311 | 53,205 |
貸倒引当金繰入額 | - | 739 |
研究開発費 | 546,421 | 561,060 |