有価証券報告書-第72期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,805,013 | 16,934,104 |
売上原価 | 11,709,574 | 12,669,750 |
売上総利益 | 4,095,438 | 4,264,354 |
販売費及び一般管理費 | 2,633,906 | 2,792,439 |
全事業営業利益 | 1,461,532 | 1,471,914 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,641 | 3,489 |
受取配当金 | 11,666 | 12,736 |
為替差益 | 108,949 | - |
受取ロイヤリティー | 10,000 | 10,000 |
物品売却益 | 12,657 | 20,141 |
その他 | 22,352 | 20,202 |
営業外収益計 | 168,267 | 66,569 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 127 | 15 |
売上割引 | 10,989 | 11,585 |
為替差損 | - | 62,840 |
その他 | 3,522 | 5,835 |
営業外費用計 | 14,640 | 80,277 |
当期経常利益 | 1,615,159 | 1,458,206 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,897 | 4,605 |
投資有価証券売却益 | 772 | - |
補助金収入 | 21,024 | 70,114 |
特別利益計 | 23,695 | 78,915 |
受取保険金 | - | 4,195 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 9,194 | 7,534 |
固定資産圧縮損 | 20,767 | 65,869 |
特別損失計 | 29,962 | 73,404 |
税引前当年度純利益 | 1,608,893 | 1,463,717 |
法人税 | 540,973 | 431,189 |
法人税等調整額 | -18,902 | 17,006 |
法人税等合計 | 522,071 | 448,195 |
四半期純利益 | 1,086,821 | 1,015,521 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,086,821 | 1,015,521 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,526,975 | 11,926,859 |
売上原価 | 8,435,864 | 8,763,582 |
売上総利益 | 3,091,110 | 3,163,276 |
販売費及び一般管理費 | 2,019,470 | 2,141,940 |
全事業営業利益 | 1,071,640 | 1,021,336 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 48,792 | 46,443 |
受取配当金 | 166,735 | 130,076 |
為替差益 | 107,392 | - |
受取ロイヤリティー | 19,769 | 27,487 |
その他 | 46,374 | 47,720 |
営業外収益計 | 389,063 | 251,728 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15 | 15 |
為替差損 | - | 54,054 |
売上割引 | 10,798 | 11,358 |
その他 | 432 | 3,903 |
営業外費用計 | 11,246 | 69,331 |
当期経常利益 | 1,449,458 | 1,203,733 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 497 | 4,605 |
投資有価証券売却益 | 772 | - |
受取保険金 | - | 1,825 |
補助金収入 | 14,427 | 29,160 |
特別利益計 | 15,697 | 35,591 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 2,986 | 6,156 |
固定資産圧縮損 | 14,427 | 30,908 |
特別損失計 | 17,413 | 37,065 |
税引前当年度純利益 | 1,447,741 | 1,202,259 |
法人税 | 416,256 | 341,363 |
法人税等調整額 | -5,943 | 10,819 |
法人税等合計 | 410,313 | 352,183 |
四半期純利益 | 1,037,428 | 850,076 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 43 | -12,951 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 442,402 | 481,720 |
給料及び手当 | 567,682 | 593,276 |
賞与引当金繰入額 | 82,739 | 80,112 |
役員賞与引当金繰入額 | 33,300 | 35,800 |
退職給付費用 | 19,143 | 15,768 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21,280 | 23,248 |
貸倒引当金繰入額 | 796 | 319 |
研究開発費 | 561,060 | 595,752 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 868,017 | 898,541 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 332,059 | 343,659 |
給料及び手当 | 374,993 | 388,303 |
賞与引当金繰入額 | 62,243 | 60,007 |
役員賞与引当金繰入額 | 27,800 | 30,800 |
退職給付費用 | 16,214 | 13,122 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 19,932 | 19,932 |
減価償却費 | 53,205 | 62,294 |
貸倒引当金繰入額 | 739 | 184 |
研究開発費 | 561,060 | 595,752 |