有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,208 | 39,628 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 678 | ※1 365 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3 | 4 | |||||||||
| 前払費用 | 109 | 96 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 147 | 509 | |||||||||
| その他 | ※1 126 | ※1 71 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36 | △46 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,236 | 40,630 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2,※4 44,508 | ※2,※4 23,939 | |||||||||
| 構築物 | 245 | 164 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6 | 20 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 68 | 67 | |||||||||
| 土地 | ※2 40,941 | ※2 27,703 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,284 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 88,055 | 51,940 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 282 | 282 | |||||||||
| 施設利用権 | 36 | 14 | |||||||||
| ソフトウエア | 9 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 328 | 306 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 11,656 | ※5 11,446 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,972 | 12,972 | |||||||||
| 保険積立金 | 825 | 735 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 145 | ※1,※2 227 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,600 | 25,382 | |||||||||
| 固定資産合計 | 113,984 | 77,629 | |||||||||
| 資産合計 | 129,221 | 118,260 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 0 | ※1 0 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 14,618 | ※2 4,903 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 180 | ※2 1,640 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 10,885 | ※2 1,372 | |||||||||
| 未払金 | ※1 473 | ※1 709 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 189 | 84 | |||||||||
| 未払消費税等 | 246 | 1,942 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 201 | ※1 105 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,155 | 9,276 | |||||||||
| 前受金 | 7,608 | 763 | |||||||||
| 預り金 | ※1 2,682 | ※1 443 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51 | 55 | |||||||||
| その他 | 23 | 21 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,315 | 21,318 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※2 1,640 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,256 | ※2 962 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 7,511 | ※1 7,482 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 334 | 346 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 319 | 338 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 59 | 460 | |||||||||
| 資産除去債務 | 381 | 165 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,492 | 3,087 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,994 | 12,843 | |||||||||
| 負債合計 | 51,309 | 34,162 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,768 | 11,768 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,326 | 9,326 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 756 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,082 | 9,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,942 | 2,942 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 54,688 | 55,645 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 17 | 3,486 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,800 | 23,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 29,771 | 27,259 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 57,630 | 58,587 | |||||||||
| 自己株式 | △5,988 | △354 | |||||||||
| 株主資本合計 | 73,493 | 79,328 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,418 | 4,769 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,418 | 4,769 | |||||||||
| 純資産合計 | 77,911 | 84,097 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 129,221 | 118,260 | |||||||||