有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 39,628 | 26,065 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 365 | ※1 357 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4 | 3 | |||||||||
| 前払費用 | 96 | 107 | |||||||||
| その他 | ※1 71 | 58 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △46 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 40,120 | 26,587 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2,※4 23,939 | ※2,※4 22,765 | |||||||||
| 構築物 | 164 | 140 | |||||||||
| 機械及び装置 | 20 | 17 | |||||||||
| 車両運搬具 | 5 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 67 | 64 | |||||||||
| 土地 | ※2 27,703 | ※2 27,744 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 40 | 135 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 51,940 | 50,870 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 282 | 282 | |||||||||
| 施設利用権 | 14 | 14 | |||||||||
| ソフトウエア | 9 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 306 | 305 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 11,446 | ※5 11,992 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,972 | 12,972 | |||||||||
| 保険積立金 | 735 | 634 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 227 | ※1,※2 202 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,382 | 25,802 | |||||||||
| 固定資産合計 | 77,629 | 76,978 | |||||||||
| 資産合計 | 117,750 | 103,566 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 0 | ※1 0 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 4,903 | ※2 3,070 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※2 1,640 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,372 | ※2 1,201 | |||||||||
| 未払金 | ※1 709 | ※1 415 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 84 | 258 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,942 | 97 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 105 | ※1 110 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,276 | 948 | |||||||||
| 前受金 | 763 | 856 | |||||||||
| 預り金 | ※1 443 | ※1 338 | |||||||||
| 賞与引当金 | 55 | 54 | |||||||||
| その他 | 21 | 21 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,318 | 7,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 962 | ※2 1,503 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 7,482 | ※1 7,841 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 346 | 336 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 338 | 357 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 460 | 478 | |||||||||
| 資産除去債務 | 165 | 165 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,577 | 3,112 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,333 | 13,795 | |||||||||
| 負債合計 | 33,652 | 21,168 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,768 | 11,768 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,326 | 9,326 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,326 | 9,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,942 | 2,942 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 55,645 | 58,624 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,486 | 3,486 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,800 | 23,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 27,259 | 30,237 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 58,587 | 61,566 | |||||||||
| 自己株式 | △354 | △5,411 | |||||||||
| 株主資本合計 | 79,328 | 77,249 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,769 | 5,148 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,769 | 5,148 | |||||||||
| 純資産合計 | 84,097 | 82,397 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 117,750 | 103,566 | |||||||||