有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,291 | 25,639 | |||||||||
| 営業未収入金 | ※1 257 | ※1 255 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27 | 24 | |||||||||
| 前払費用 | 90 | 104 | |||||||||
| その他 | 27 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 27,689 | 26,057 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2,※4 19,692 | ※2,※4 19,583 | |||||||||
| 構築物 | 67 | 56 | |||||||||
| 機械及び装置 | 9 | 7 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41 | 36 | |||||||||
| 土地 | ※2 29,035 | ※2 29,180 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,080 | 2,485 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 50,927 | 51,350 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 282 | 282 | |||||||||
| 施設利用権 | 14 | 14 | |||||||||
| ソフトウエア | 33 | 24 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 331 | 322 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5 11,549 | ※5 15,638 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,335 | 13,335 | |||||||||
| 保険積立金 | 483 | 495 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 189 | ※1,※2 301 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,558 | 29,771 | |||||||||
| 固定資産合計 | 76,816 | 81,444 | |||||||||
| 資産合計 | 104,506 | 107,501 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 680 | ※2 620 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 500 | ※2 398 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,972 | ※1 370 | |||||||||
| 設備関係未払金 | ※1 21 | ※1 166 | |||||||||
| 未払消費税等 | 170 | - | |||||||||
| 未払費用 | 94 | 104 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,174 | 604 | |||||||||
| 前受金 | 791 | 498 | |||||||||
| 預り金 | ※1 204 | ※1 358 | |||||||||
| 賞与引当金 | 49 | 50 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120 | - | |||||||||
| その他 | 16 | 14 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,796 | 3,186 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 796 | ※2 647 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 7,285 | ※1 5,335 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 400 | 426 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45 | 693 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 985 | 2,968 | |||||||||
| その他 | 264 | 264 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,776 | 10,334 | |||||||||
| 負債合計 | 15,573 | 13,520 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,768 | 11,768 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,326 | 9,326 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,326 | 9,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,942 | 2,942 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 60,205 | 62,375 | |||||||||
| 配当積立金 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 17 | 17 | |||||||||
| 別途積立金 | 23,800 | 23,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 35,288 | 37,457 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 63,148 | 65,317 | |||||||||
| 自己株式 | △189 | △173 | |||||||||
| 株主資本合計 | 84,053 | 86,238 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,879 | 7,742 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,879 | 7,742 | |||||||||
| 純資産合計 | 88,932 | 93,980 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 104,506 | 107,501 | |||||||||