有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 42,392 | 49,019 |
| 受取手形 | 726 | 415 |
| 売掛金 | 40,383 | 48,439 |
| 有価証券 | 11,007 | 13,111 |
| 商品及び製品 | 14,180 | 13,135 |
| 仕掛品 | 47 | 11 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,966 | 2,618 |
| 前渡金 | 585 | 220 |
| 前払費用 | 698 | 625 |
| 繰延税金資産 | 1,801 | 2,214 |
| その他 | 2,235 | 3,713 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 117,025 | 133,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 36,162 | ※1 37,472 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △25,495 | △26,302 |
| 建物(純額) | 10,666 | 11,169 |
| 構築物 | 1,550 | 1,590 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,384 | △1,412 |
| 構築物(純額) | 166 | 178 |
| 機械及び装置 | 8,768 | 9,722 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,925 | △8,196 |
| 機械及び装置(純額) | 843 | 1,526 |
| 車両運搬具 | 87 | 90 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △87 | △87 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 9,871 | 10,382 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,891 | △8,944 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 980 | 1,437 |
| 土地 | 8,013 | 8,013 |
| リース資産 | 28 | 25 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △20 | △7 |
| リース資産(純額) | 7 | 18 |
| 建設仮勘定 | 1,779 | 383 |
| 有形固定資産合計 | 22,458 | 22,729 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 0 | 0 |
| 商標権 | 3 | 2 |
| ソフトウエア | 945 | 1,616 |
| その他 | 222 | 77 |
| 無形固定資産合計 | 1,171 | 1,696 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,148 | 21,737 |
| 関係会社株式 | 26,790 | 30,674 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 3,300 | 3,800 |
| 長期前払費用 | 1,311 | 1,562 |
| 繰延税金資産 | 3,178 | 2,709 |
| その他 | 1,079 | 967 |
| 投資その他の資産合計 | 53,809 | 61,452 |
| 固定資産合計 | 77,439 | 85,878 |
| 資産合計 | 194,464 | 219,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,992 | 13,765 |
| リース債務 | 6 | 2 |
| 未払金 | 9,149 | 8,879 |
| 未払費用 | 43 | 45 |
| 未払法人税等 | 2,957 | 7,820 |
| 未払消費税等 | 370 | 803 |
| 預り金 | 136 | 124 |
| 前受収益 | - | 396 |
| 賞与引当金 | 2,327 | 2,396 |
| 返品調整引当金 | 104 | 135 |
| 流動負債合計 | 24,088 | 34,371 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2 | 16 |
| 退職給付引当金 | 3,514 | 3,449 |
| 役員退職慰労引当金 | 248 | - |
| 資産除去債務 | 160 | 221 |
| その他 | 245 | 749 |
| 固定負債合計 | 4,172 | 4,436 |
| 負債合計 | 28,261 | 38,807 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,080 | 7,264 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,775 | 7,958 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | - | 0 |
| 資本剰余金合計 | 7,775 | 7,958 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,551 | 1,551 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 372 | 372 |
| 特別償却準備金 | 29 | 20 |
| 別途積立金 | 89,109 | 89,109 |
| 繰越利益剰余金 | 58,042 | 69,890 |
| 利益剰余金合計 | 149,104 | 160,943 |
| 自己株式 | △2 | △9 |
| 株主資本合計 | 163,958 | 176,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,920 | 4,042 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,920 | 4,042 |
| 新株予約権 | 324 | 399 |
| 純資産合計 | 166,203 | 180,598 |
| 負債純資産合計 | 194,464 | 219,406 |