有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,162 | 3,137 |
受取手形及び売掛金 | 21,214 | 21,061 |
商品及び製品 | 5,322 | 6,396 |
仕掛品 | 176 | 101 |
原材料及び貯蔵品 | 739 | 950 |
繰延税金資産 | 635 | 473 |
その他 | 637 | 992 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産合計 | 31,886 | 33,112 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,474 | 28,937 |
減価償却累計額 | -20,798 | -19,620 |
建物及び構築物(純額) | 9,675 | 9,317 |
機械装置及び運搬具 | 23,541 | 24,120 |
減価償却累計額 | -20,234 | -20,434 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,307 | 3,685 |
建物及び構築物(純額) | 9,675 | 9,317 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,307 | 3,685 |
土地 | 11,571 | 11,343 |
リース資産 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
リース資産(純額) | 6 | 5 |
リース資産(純額) | 6 | 5 |
建設仮勘定 | 1,505 | 79 |
その他 | 4,027 | 4,216 |
減価償却累計額 | -3,445 | -3,618 |
その他(純額) | 582 | 598 |
その他(純額) | 582 | 598 |
有形固定資産合計 | 26,649 | 25,028 |
無形固定資産 | 248 | 200 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,234 | 2,265 |
長期貸付金 | 62 | 59 |
その他 | 2,810 | 2,961 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 5,107 | 5,286 |
固定資産合計 | 32,005 | 30,515 |
資産合計 | 63,891 | 63,628 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,571 | 11,938 |
短期借入金 | 9,979 | 9,825 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | 1,561 | 1,541 |
未払法人税等 | 46 | 84 |
預り金 | 2,670 | 2,011 |
賞与引当金 | 749 | 663 |
役員賞与引当金 | 1 | 2 |
値引補償引当金 | 25 | 35 |
売上割戻引当金 | 291 | 288 |
返品調整引当金 | 20 | 21 |
その他 | 752 | 834 |
流動負債合計 | 27,769 | 27,348 |
固定負債 | | |
社債 | 550 | 450 |
長期借入金 | 5,943 | 5,867 |
リース債務 | 5 | 3 |
繰延税金負債 | 590 | 589 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,318 | 2,268 |
退職給付引当金 | 568 | 843 |
役員退職慰労引当金 | 235 | 230 |
その他 | 138 | 135 |
固定負債合計 | 10,350 | 10,389 |
負債合計 | 38,119 | 37,738 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,758 | 10,758 |
資本剰余金 | 15,010 | 15,010 |
利益剰余金 | 5,720 | 5,769 |
自己株式 | -1,392 | -1,398 |
株主資本合計 | 30,097 | 30,139 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 60 | 205 |
繰延ヘッジ損益 | -46 | -43 |
土地再評価差額金 | -4,338 | -4,412 |
評価・換算差額等合計 | -4,324 | -4,249 |
純資産合計 | 25,772 | 25,889 |
負債純資産合計 | 63,891 | 63,628 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,158 | 3,131 |
受取手形 | 766 | 585 |
売掛金 | 20,448 | 20,476 |
商品及び製品 | 5,322 | 6,396 |
仕掛品 | 176 | 101 |
原材料及び貯蔵品 | 739 | 950 |
前払費用 | 487 | 276 |
繰延税金資産 | 635 | 473 |
未収入金 | 142 | 701 |
その他 | 12 | 14 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産合計 | 31,887 | 33,106 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,873 | 26,345 |
減価償却累計額 | -19,113 | -17,893 |
建物(純額) | 8,760 | 8,451 |
構築物 | 2,130 | 2,123 |
減価償却累計額 | -1,488 | -1,524 |
構築物(純額) | 642 | 598 |
機械及び装置 | 23,449 | 24,035 |
減価償却累計額 | -20,146 | -20,353 |
機械及び装置(純額) | 3,303 | 3,681 |
車両運搬具 | 90 | 82 |
減価償却累計額 | -86 | -78 |
車両運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具 | 4,026 | 4,215 |
減価償却累計額 | -3,444 | -3,617 |
工具 | 582 | 598 |
建物(純額) | 8,760 | 8,451 |
構築物(純額) | 642 | 598 |
機械及び装置(純額) | 3,303 | 3,681 |
車両運搬具(純額) | 4 | 3 |
工具 | 582 | 598 |
土地 | 11,200 | 10,972 |
リース資産 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
リース資産(純額) | 6 | 5 |
リース資産(純額) | 6 | 5 |
建設仮勘定 | 1,505 | 79 |
有形固定資産合計 | 26,004 | 24,390 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 57 | 30 |
ソフトウエア | 172 | 152 |
その他 | 17 | 17 |
無形固定資産合計 | 248 | 200 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,234 | 2,265 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
出資金 | 1 | 1 |
従業員に対する長期貸付金 | 35 | 38 |
関係会社長期貸付金 | 2,671 | 2,665 |
長期前払費用 | 286 | 643 |
繰延税金資産 | 244 | 237 |
保険積立金 | 753 | 550 |
敷金 | 223 | 224 |
差入保証金 | 2 | 2 |
長期預金 | 1,500 | 1,536 |
その他 | 70 | 23 |
貸倒引当金 | -2,056 | -2,036 |
投資その他の資産合計 | 5,967 | 6,152 |
固定資産合計 | 32,220 | 30,742 |
資産合計 | 64,107 | 63,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 6,166 | 5,624 |
買掛金 | 5,404 | 6,314 |
短期借入金 | 6,720 | 6,690 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,259 | 3,135 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | 1,559 | 1,579 |
未払費用 | 343 | 334 |
未払法人税等 | 45 | 84 |
未払消費税等 | 6 | 181 |
預り金 | 666 | 42 |
賞与引当金 | 749 | 663 |
役員賞与引当金 | 1 | 2 |
値引補償引当金 | 25 | 35 |
売上割戻引当金 | 291 | 288 |
返品調整引当金 | 20 | 21 |
従業員預り金 | 2,003 | 1,968 |
設備関係支払手形 | 315 | 195 |
その他 | 81 | 90 |
流動負債合計 | 27,761 | 27,353 |
固定負債 | | |
社債 | 550 | 450 |
長期借入金 | 5,943 | 5,867 |
リース債務 | 5 | 3 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,318 | 2,268 |
退職給付引当金 | 568 | 843 |
役員退職慰労引当金 | 235 | 230 |
長期預り金 | 117 | 115 |
固定負債合計 | 9,739 | 9,779 |
負債合計 | 37,500 | 37,132 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,758 | 10,758 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他資本剰余金 | 5,010 | 5,010 |
資本剰余金合計 | 15,010 | 15,010 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 250 | 250 |
退職給与積立金 | 50 | 50 |
貸倒準備積立金 | 120 | 120 |
特別償却準備金 | 0 | - |
別途積立金 | 6,800 | 5,300 |
繰越利益剰余金 | -664 | 876 |
利益剰余金合計 | 6,555 | 6,596 |
自己株式 | -1,392 | -1,398 |
株主資本合計 | 30,932 | 30,966 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 60 | 205 |
繰延ヘッジ損益 | -46 | -43 |
土地再評価差額金 | -4,338 | -4,412 |
評価・換算差額等合計 | -4,324 | -4,249 |
純資産合計 | 26,607 | 26,716 |
負債純資産合計 | 64,107 | 63,849 |