有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,817 | 3,162 |
受取手形及び売掛金 | 20,433 | 21,214 |
たな卸資産 | 5,221 | - |
商品及び製品 | - | 5,322 |
仕掛品 | - | 176 |
原材料及び貯蔵品 | - | 739 |
繰延税金資産 | 1,428 | 635 |
その他 | 799 | 637 |
貸倒引当金 | 0 | -2 |
流動資産合計 | 32,700 | 31,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 30,378 | 30,474 |
減価償却累計額 | -20,072 | -20,798 |
建物及び構築物(純額) | 10,306 | 9,675 |
機械装置及び運搬具 | 22,907 | 23,541 |
減価償却累計額 | -19,864 | -20,234 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,042 | 3,307 |
建物及び構築物(純額) | 10,306 | 9,675 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,042 | 3,307 |
土地 | 11,434 | 11,571 |
リース資産 | - | 7 |
減価償却累計額 | - | 0 |
リース資産(純額) | - | 6 |
リース資産(純額) | - | 6 |
建設仮勘定 | 1,171 | 1,505 |
その他 | 3,961 | 4,027 |
減価償却累計額 | -3,345 | -3,445 |
その他(純額) | 615 | 582 |
その他(純額) | 615 | 582 |
有形固定資産合計 | 26,570 | 26,649 |
無形固定資産 | 283 | 248 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,750 | 2,234 |
長期貸付金 | 74 | 62 |
その他 | 2,193 | 2,810 |
貸倒引当金 | -81 | 0 |
投資その他の資産合計 | 5,936 | 5,107 |
固定資産合計 | 32,790 | 32,005 |
資産合計 | 65,490 | 63,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,764 | 11,571 |
短期借入金 | 8,375 | 9,979 |
1年内償還予定の社債 | 750 | 100 |
リース債務 | - | 1 |
未払金 | 925 | 1,561 |
未払法人税等 | 78 | 46 |
預り金 | 3,371 | 2,670 |
賞与引当金 | 663 | 749 |
役員賞与引当金 | - | 1 |
売上割戻等引当金 | 315 | - |
値引補償引当金 | - | 25 |
売上割戻引当金 | - | 291 |
返品調整引当金 | 9 | 20 |
その他 | 1,186 | 752 |
流動負債合計 | 26,437 | 27,769 |
固定負債 | | |
社債 | 650 | 550 |
長期借入金 | 6,178 | 5,943 |
リース債務 | - | 5 |
繰延税金負債 | 1,113 | 590 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,318 | 2,318 |
退職給付引当金 | 408 | 568 |
役員退職慰労引当金 | 237 | 235 |
その他 | 141 | 138 |
固定負債合計 | 11,049 | 10,350 |
負債合計 | 37,487 | 38,119 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,758 | 10,758 |
資本剰余金 | 15,011 | 15,010 |
利益剰余金 | 7,195 | 5,720 |
自己株式 | -1,373 | -1,392 |
株主資本合計 | 31,592 | 30,097 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 801 | 60 |
繰延ヘッジ損益 | -51 | -46 |
土地再評価差額金 | -4,338 | -4,338 |
評価・換算差額等合計 | -3,589 | -4,324 |
純資産合計 | 28,003 | 25,772 |
負債純資産合計 | 65,490 | 63,891 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,811 | 3,158 |
受取手形 | 910 | 766 |
売掛金 | 19,523 | 20,448 |
商品 | 894 | - |
製品 | 2,855 | - |
半製品 | 699 | - |
商品及び製品 | - | 5,322 |
仕掛品 | 166 | 176 |
原材料 | 597 | - |
貯蔵品 | 7 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 739 |
前払費用 | 470 | 487 |
繰延税金資産 | 1,428 | 635 |
未収入金 | 276 | 142 |
その他 | 52 | 12 |
貸倒引当金 | 0 | -2 |
流動資産合計 | 32,694 | 31,887 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 27,785 | 27,873 |
減価償却累計額 | -18,450 | -19,113 |
建物(純額) | 9,334 | 8,760 |
構築物 | 2,123 | 2,130 |
減価償却累計額 | -1,430 | -1,488 |
構築物(純額) | 692 | 642 |
機械及び装置 | 22,811 | 23,449 |
減価償却累計額 | -19,774 | -20,146 |
機械及び装置(純額) | 3,036 | 3,303 |
車両運搬具 | 93 | 90 |
減価償却累計額 | -88 | -86 |
車両運搬具(純額) | 5 | 4 |
工具 | 3,960 | 4,026 |
減価償却累計額 | -3,344 | -3,444 |
工具 | 615 | 582 |
土地 | 11,063 | 11,200 |
リース資産 | - | 7 |
減価償却累計額 | - | 0 |
リース資産(純額) | - | 6 |
建設仮勘定 | 1,171 | 1,505 |
有形固定資産合計 | 25,920 | 26,004 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 86 | 57 |
ソフトウエア | 179 | 172 |
その他 | 16 | 17 |
無形固定資産合計 | 283 | 248 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,750 | 2,234 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
出資金 | 1 | 1 |
従業員に対する長期貸付金 | 44 | 35 |
関係会社長期貸付金 | 2,706 | 2,671 |
長期前払費用 | 56 | 286 |
繰延税金資産 | - | 244 |
保険積立金 | 728 | 753 |
敷金 | 226 | 223 |
差入保証金 | 115 | 2 |
長期預金 | 950 | 1,500 |
その他 | 149 | 70 |
貸倒引当金 | -2,158 | -2,056 |
投資その他の資産合計 | 6,571 | 5,967 |
固定資産合計 | 32,774 | 32,220 |
資産合計 | 65,468 | 64,107 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 6,259 | 6,166 |
買掛金 | 4,504 | 5,404 |
短期借入金 | 5,650 | 6,720 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,725 | 3,259 |
1年内償還予定の社債 | 750 | 100 |
リース債務 | - | 1 |
未払金 | 927 | 1,559 |
未払費用 | 333 | 343 |
未払法人税等 | 77 | 45 |
未払消費税等 | 8 | 6 |
預り金 | 1,312 | 666 |
賞与引当金 | 663 | 749 |
役員賞与引当金 | - | 1 |
値引補償引当金 | 38 | 25 |
売上割戻引当金 | 277 | 291 |
返品調整引当金 | 9 | 20 |
従業員預り金 | 2,058 | 2,003 |
設備関係支払手形 | 750 | 315 |
その他 | 89 | 81 |
流動負債合計 | 26,436 | 27,761 |
固定負債 | | |
社債 | 650 | 550 |
長期借入金 | 6,178 | 5,943 |
リース債務 | - | 5 |
繰延税金負債 | 270 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,318 | 2,318 |
退職給付引当金 | 408 | 568 |
役員退職慰労引当金 | 237 | 235 |
長期預り金 | 121 | 117 |
固定負債合計 | 10,186 | 9,739 |
負債合計 | 36,622 | 37,500 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,758 | 10,758 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他資本剰余金 | 5,011 | 5,010 |
資本剰余金合計 | 15,011 | 15,010 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 250 | 250 |
退職給与積立金 | 50 | 50 |
貸倒準備積立金 | 120 | 120 |
特別償却準備金 | 0 | 0 |
別途積立金 | 6,800 | 6,800 |
繰越利益剰余金 | 818 | -664 |
利益剰余金合計 | 8,039 | 6,555 |
自己株式 | -1,373 | -1,392 |
株主資本合計 | 32,435 | 30,932 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 801 | 60 |
繰延ヘッジ損益 | -51 | -46 |
土地再評価差額金 | -4,338 | -4,338 |
評価・換算差額等合計 | -3,589 | -4,324 |
純資産合計 | 28,846 | 26,607 |
負債純資産合計 | 65,468 | 64,107 |