扶桑薬品工業(4538)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 43,991 | 45,901 |
| 売上原価 | 31,350 | 32,049 |
| 売上総利益 | 12,640 | 13,852 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 10 |
| 返品調整引当金戻入額 | 4 | - |
| 差引売上総利益 | 12,644 | 13,841 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 2,324 | 2,283 |
| 給料 | 2,440 | 2,340 |
| 賞与引当金繰入額 | 308 | 335 |
| 退職給付費用 | 114 | 196 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 16 |
| 減価償却費 | 244 | 242 |
| 研究開発費 | 2,964 | 3,685 |
| その他 | 4,670 | 4,443 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,083 | 13,544 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -439 | 296 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 24 |
| 受取配当金 | 53 | 50 |
| 受取報償金 | 117 | 59 |
| 原材料等売却益 | 31 | - |
| 原材料売却益 | - | 24 |
| 受取保険金 | - | 63 |
| 雑収入 | 86 | 72 |
| 営業外収益合計 | 311 | 294 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 295 | 297 |
| 生命保険料 | - | 68 |
| 手形売却損 | 6 | 5 |
| たな卸資産廃棄減耗損 | 67 | - |
| 雑損失 | 172 | 133 |
| 営業外費用合計 | 542 | 504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -670 | 86 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 48 | 44 |
| 投資事業組合運用益 | 232 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 54 |
| 固定資産売却益 | 568 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 850 | 99 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産関連損失 | - | 123 |
| 固定資産除却損 | 84 | 45 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | 44 | 86 |
| 環境対策費 | - | 60 |
| その他の投資評価損 | 3 | - |
| その他 | - | 22 |
| 特別損失合計 | 133 | 337 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 46 | -151 |
| 法人税 | 38 | 39 |
| 法人税等調整額 | -99 | 740 |
| 法人税等合計 | -60 | 779 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 107 | -931 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 医薬品部門売上高 | ||
| 製品売上高 | 37,150 | 38,668 |
| 商品売上高 | 6,578 | 6,976 |
| 不動産賃貸収入 | 226 | 215 |
| 売上高合計 | 43,955 | 45,860 |
| 売上原価 | ||
| 医薬品部門売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 4,076 | 3,750 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 12,069 | 13,246 |
| 当期製品製造原価 | 18,907 | 19,657 |
| 合計 | 35,053 | 36,653 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 3,750 | 4,523 |
| 他勘定振替高 | 110 | 240 |
| 医薬品部門売上原価合計 | 31,192 | 31,890 |
| 不動産賃貸費用 | ||
| 減価償却費 | 63 | 59 |
| 租税公課 | 32 | 31 |
| 管理経費 | 44 | 47 |
| 不動産賃貸費用合計 | 140 | 139 |
| 売上原価合計 | 31,333 | 32,030 |
| 売上総利益 | 12,622 | 13,830 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 10 |
| 返品調整引当金戻入額 | 4 | - |
| 差引売上総利益 | 12,626 | 13,819 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 254 | 209 |
| 販売促進費 | 41 | 31 |
| 交際費 | 115 | 112 |
| 荷造運搬費 | 2,324 | 2,283 |
| 旅費及び交通費 | 656 | 641 |
| 役員報酬 | 103 | 100 |
| 給料 | 2,436 | 2,340 |
| 賞与及び手当 | 340 | 344 |
| 賞与引当金繰入額 | 308 | 335 |
| 退職金 | 21 | 14 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | 16 |
| 退職給付費用 | 114 | 196 |
| 福利厚生費 | 503 | 491 |
| 通信費 | 44 | 44 |
| 修繕費 | 88 | 90 |
| 地代家賃 | 540 | 423 |
| 水道光熱費 | 29 | 34 |
| 保険料 | 57 | 60 |
| 租税公課 | 139 | 138 |
| 寄付金 | 50 | 39 |
| 情報処理費 | 148 | 149 |
| 消耗品費 | 385 | 388 |
| 減価償却費 | 244 | 242 |
| 研究開発費 | 2,964 | 3,685 |
| 雑費 | 1,135 | - |
| その他 | - | 1,132 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,067 | 13,548 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -440 | 270 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 24 |
| 受取配当金 | 53 | 50 |
| 受取報償金 | 117 | 59 |
| 原材料等売却益 | 31 | - |
| 原材料売却益 | - | 24 |
| 受取保険金 | - | 63 |
| 雑収入 | 83 | 72 |
| 営業外収益合計 | 309 | 294 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 282 | 287 |
| 社債利息 | 13 | 10 |
| 生命保険料 | - | 68 |
| 手形売却損 | 6 | 5 |
| たな卸資産廃棄減耗損 | 67 | - |
| 雑損失 | 172 | 133 |
| 営業外費用合計 | 542 | 504 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -674 | 60 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 48 | 44 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 75 |
| 投資事業組合運用益 | 232 | - |
| 固定資産売却益 | 568 | - |
| その他 | 8 | - |
| 特別利益合計 | 858 | 119 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産関連損失 | - | 123 |
| 固定資産除却損 | 84 | 45 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | 44 | 86 |
| 環境対策費 | - | 60 |
| その他の投資評価損 | 3 | - |
| その他 | - | 22 |
| 特別損失合計 | 132 | 337 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 51 | -156 |
| 法人税 | 43 | 34 |
| 法人税等調整額 | -95 | 748 |
| 法人税等合計 | -52 | 782 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 104 | -939 |