扶桑薬品工業(4538)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 45,901 | 46,560 |
| 売上原価 | 32,049 | 32,661 |
| 売上総利益 | 13,852 | 13,899 |
| 返品調整引当金繰入額 | 10 | 1 |
| 差引売上総利益 | 13,841 | 13,898 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 2,283 | - |
| 給料 | 2,340 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 335 | - |
| 退職給付費用 | 196 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | - |
| 減価償却費 | 242 | - |
| 研究開発費 | 3,685 | - |
| その他 | 4,443 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,544 | 13,434 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,544 | 13,434 |
| 営業利益 | 296 | 463 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 24 |
| 受取配当金 | 50 | 34 |
| 受取報償金 | 59 | 98 |
| 原材料売却益 | 24 | 16 |
| 受取保険金 | 63 | 41 |
| 雑収入 | 72 | 44 |
| 営業外収益合計 | 294 | 259 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 297 | 314 |
| 生命保険料 | 68 | 70 |
| 手形売却損 | 5 | 4 |
| 投資事業組合運用損 | - | 138 |
| 雑損失 | 133 | 144 |
| 営業外費用合計 | 504 | 671 |
| 経常利益 | 86 | 51 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 44 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 54 | 0 |
| 固定資産売却益 | - | 202 |
| 独占販売権許諾契約一時金 | - | 1,000 |
| 特別利益合計 | 99 | 1,202 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産関連損失 | 123 | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | 145 |
| 固定資産除却損 | 45 | 128 |
| 固定資産解体費用 | - | 400 |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 6 |
| 環境対策費 | 60 | - |
| その他 | 22 | 0 |
| 特別損失合計 | 337 | 680 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -151 | 573 |
| 法人税 | 39 | 42 |
| 法人税等調整額 | 740 | 12 |
| 法人税等合計 | 779 | 54 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -931 | 518 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 医薬品部門売上高 | ||
| 製品売上高 | 38,668 | 35,785 |
| 商品売上高 | 6,976 | 10,536 |
| 不動産賃貸収入 | 215 | 196 |
| 売上高合計 | 45,860 | 46,517 |
| 売上原価 | ||
| 医薬品部門売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 3,750 | 4,523 |
| 当期商品及び製品仕入高 | 13,246 | 13,489 |
| 当期製品製造原価 | 19,657 | 20,335 |
| 合計 | 36,653 | 38,347 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 4,523 | 5,609 |
| 他勘定振替高 | 240 | 223 |
| 医薬品部門売上原価合計 | 31,890 | 32,514 |
| 不動産賃貸費用 | ||
| 減価償却費 | 59 | 57 |
| 租税公課 | 31 | 32 |
| 管理経費 | 47 | 41 |
| 不動産賃貸費用合計 | 139 | 130 |
| 売上原価合計 | 32,030 | 32,645 |
| 売上総利益 | 13,830 | 13,872 |
| 返品調整引当金繰入額 | 10 | 1 |
| 差引売上総利益 | 13,819 | 13,870 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 209 | - |
| 販売促進費 | 31 | - |
| 交際費 | 112 | - |
| 荷造運搬費 | 2,283 | - |
| 旅費及び交通費 | 641 | - |
| 役員報酬 | 100 | - |
| 給料 | 2,340 | - |
| 賞与及び手当 | 344 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 335 | - |
| 退職金 | 14 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16 | - |
| 退職給付費用 | 196 | - |
| 福利厚生費 | 491 | - |
| 通信費 | 44 | - |
| 修繕費 | 90 | - |
| 地代家賃 | 423 | - |
| 水道光熱費 | 34 | - |
| 保険料 | 60 | - |
| 租税公課 | 138 | - |
| 寄付金 | 39 | - |
| 情報処理費 | 149 | - |
| 消耗品費 | 388 | - |
| 減価償却費 | 242 | - |
| 研究開発費 | 3,685 | - |
| その他 | 1,132 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,548 | 13,415 |
| 営業利益 | 270 | 454 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 24 |
| 受取配当金 | 50 | 34 |
| 受取報償金 | 59 | 98 |
| 原材料売却益 | 24 | 16 |
| 受取保険金 | 63 | 41 |
| 雑収入 | 72 | 42 |
| 営業外収益合計 | 294 | 257 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 287 | 309 |
| 社債利息 | 10 | 5 |
| 生命保険料 | 68 | 70 |
| 手形売却損 | 5 | 4 |
| 投資事業組合運用損 | - | 138 |
| 雑損失 | 133 | 144 |
| 営業外費用合計 | 504 | 671 |
| 経常利益 | 60 | 41 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 44 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 75 | 19 |
| 固定資産売却益 | - | 202 |
| 独占販売権許諾契約一時金 | - | 1,000 |
| 特別利益合計 | 119 | 1,222 |
| 特別損失 | ||
| たな卸資産関連損失 | 123 | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | 145 |
| 固定資産除却損 | 45 | 128 |
| 固定資産解体費用 | - | 400 |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 6 |
| 環境対策費 | 60 | - |
| その他 | 22 | 0 |
| 特別損失合計 | 337 | 680 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -156 | 583 |
| 法人税 | 34 | 52 |
| 法人税等調整額 | 748 | 20 |
| 法人税等合計 | 782 | 72 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -939 | 511 |