有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,097 | 8,575 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,776 | 8,356 |
| 有価証券 | 5,478 | 3,936 |
| 商品及び製品 | 2,965 | 2,998 |
| 仕掛品 | 1,272 | 1,736 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,430 | 1,490 |
| 繰延税金資産 | 1,113 | 1,098 |
| その他 | 1,526 | 1,655 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 流動資産合計 | 28,658 | 29,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 18,507 | 22,415 |
| 減価償却累計額 | △9,280 | △9,761 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,226 | 12,654 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,289 | 22,344 |
| 減価償却累計額 | △10,383 | △11,878 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,905 | 10,466 |
| 土地 | 972 | 999 |
| リース資産 | 1,162 | 153 |
| 減価償却累計額 | △833 | △71 |
| リース資産(純額) | 329 | 81 |
| 建設仮勘定 | 9,195 | 592 |
| その他 | 4,342 | 4,608 |
| 減価償却累計額 | △3,053 | △3,475 |
| その他(純額) | 1,288 | 1,133 |
| 有形固定資産合計 | 26,918 | 25,928 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 228 | 347 |
| 無形固定資産合計 | 228 | 347 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 17,244 | ※1 23,106 |
| 長期貸付金 | 120 | 80 |
| 退職給付に係る資産 | - | 389 |
| その他 | ※2 785 | ※2 1,280 |
| 貸倒引当金 | △127 | △87 |
| 投資その他の資産合計 | 18,021 | 24,769 |
| 固定資産合計 | 45,167 | 51,045 |
| 資産合計 | 73,826 | 80,889 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,320 | 1,349 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 285 |
| リース債務 | 256 | 34 |
| 未払金 | 3,118 | 3,592 |
| 未払法人税等 | 940 | 89 |
| 賞与引当金 | 613 | 602 |
| 事業構造改善引当金 | 78 | - |
| 災害損失引当金 | 16 | 16 |
| その他 | 322 | 390 |
| 流動負債合計 | 6,665 | 6,361 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,000 | 714 |
| リース債務 | 47 | 58 |
| 繰延税金負債 | 918 | 2,091 |
| 退職給付に係る負債 | 257 | - |
| 資産除去債務 | 36 | 36 |
| その他 | 115 | 1,216 |
| 固定負債合計 | 2,375 | 4,117 |
| 負債合計 | 9,040 | 10,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,840 | 3,840 |
| 資本剰余金 | 5,301 | 5,301 |
| 利益剰余金 | 56,139 | 58,277 |
| 自己株式 | △2,079 | △2,080 |
| 株主資本合計 | 63,202 | 65,339 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,864 | 4,479 |
| 為替換算調整勘定 | 152 | 624 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △433 | △32 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,583 | 5,071 |
| 純資産合計 | 64,785 | 70,410 |
| 負債純資産合計 | 73,826 | 80,889 |