有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,301 | 7,139 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,954 | 8,704 |
| 有価証券 | 4,290 | 3,998 |
| 商品及び製品 | 3,384 | 3,295 |
| 仕掛品 | 2,106 | 2,606 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,315 | 1,675 |
| 繰延税金資産 | 919 | 651 |
| その他 | 918 | 2,883 |
| 貸倒引当金 | △6 | △11 |
| 流動資産合計 | 28,186 | 30,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 22,705 | 22,833 |
| 減価償却累計額 | △11,167 | △11,861 |
| 建物及び構築物(純額) | 11,537 | 10,972 |
| 機械装置及び運搬具 | 22,931 | 23,152 |
| 減価償却累計額 | △15,037 | △16,508 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,893 | 6,644 |
| 土地 | 931 | 930 |
| リース資産 | 148 | 162 |
| 減価償却累計額 | △76 | △83 |
| リース資産(純額) | 72 | 79 |
| 建設仮勘定 | 1,247 | 1,673 |
| その他 | 5,409 | 5,703 |
| 減価償却累計額 | △4,375 | △4,727 |
| その他(純額) | 1,034 | 975 |
| 有形固定資産合計 | 22,716 | 21,275 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 479 | 554 |
| 無形固定資産合計 | 479 | 554 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 25,794 | ※1 28,959 |
| 退職給付に係る資産 | - | 144 |
| その他 | 2,878 | 2,881 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 28,665 | 31,977 |
| 固定資産合計 | 51,861 | 53,806 |
| 資産合計 | 80,048 | 84,749 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,846 | 1,780 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 285 | 142 |
| リース債務 | 35 | 36 |
| 未払金 | 2,931 | 4,085 |
| 未払法人税等 | 110 | 545 |
| 賞与引当金 | 614 | 629 |
| その他 | 370 | 456 |
| 流動負債合計 | 6,194 | 7,675 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 142 | - |
| リース債務 | 48 | 55 |
| 繰延税金負債 | 1,709 | 2,269 |
| 退職給付に係る負債 | 349 | - |
| 資産除去債務 | 38 | 38 |
| その他 | 918 | 763 |
| 固定負債合計 | 3,207 | 3,127 |
| 負債合計 | 9,401 | 10,803 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,840 | 3,840 |
| 資本剰余金 | 5,301 | 5,301 |
| 利益剰余金 | 57,622 | 59,790 |
| 自己株式 | △344 | △344 |
| 株主資本合計 | 66,420 | 68,587 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,241 | 4,982 |
| 為替換算調整勘定 | 395 | 328 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △410 | 46 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,225 | 5,357 |
| 純資産合計 | 70,646 | 73,945 |
| 負債純資産合計 | 80,048 | 84,749 |