有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 813,073 | 943,759 |
売上原価 | 437,487 | 492,269 |
売上総利益 | 375,585 | 451,490 |
販売費及び一般管理費 | 334,926 | 393,346 |
全事業営業利益 | 40,659 | 58,144 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,051 | 1,641 |
受取配当金 | 424 | 480 |
持分法による投資利益 | 61 | - |
為替差益 | 1,508 | - |
その他 | 4,674 | 3,437 |
営業外収益計 | 7,720 | 5,559 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,499 | 2,852 |
為替差損 | - | 126 |
持分法による投資損失 | - | 1,163 |
その他 | 6,978 | 4,940 |
営業外費用計 | 9,478 | 9,083 |
当期経常利益 | 38,901 | 54,621 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 211 | 639 |
投資有価証券売却益 | 55 | 75 |
特許関連収入 | - | 809 |
在外子会社におけるその他の特別利益 | 95 | - |
その他 | 25 | - |
特別利益計 | 388 | 1,524 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,873 | 2,639 |
投資有価証券評価損 | 2 | 49 |
減損損失 | 2,902 | 5,524 |
事業撤退損 | - | 16,122 |
事業構造改善費用 | 379 | 3,532 |
グループ再編関連費用 | 296 | 118 |
退職特別加算金 | - | 4,655 |
特別損失計 | 5,454 | 32,642 |
税引前当年度純利益 | 33,836 | 23,503 |
法人税 | 11,745 | 11,624 |
法人税等調整額 | 6,934 | -10,060 |
法人税等合計 | 18,680 | 1,564 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 15,155 | 21,939 |
少数株主持分利益 | 30 | 77 |
当年度純利益 | 15,124 | 21,861 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | - | 472,449 |
営業収益 | 35,567 | - |
売上原価 | - | 294,572 |
売上総利益 | - | 177,876 |
販売費及び一般管理費 | - | 143,331 |
営業費用 | 35,651 | - |
営業利益又は営業損失(△) | -84 | 34,545 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1,051 | 6,667 |
為替差益 | - | 1,268 |
雑収入 | 210 | 2,170 |
営業外収益計 | 1,261 | 10,106 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,743 | 1,644 |
雑支出 | 555 | 2,859 |
営業外費用計 | 2,299 | 4,503 |
経常利益又は経常損失(△) | -1,121 | 40,148 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 300 |
投資有価証券売却益 | 81 | 69 |
特許関連収入 | - | 809 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 115,046 |
特別利益計 | 81 | 116,225 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 340 | 1,150 |
投資有価証券評価損 | - | 48 |
関係会社株式評価損 | - | 8,561 |
貸倒引当金繰入額 | - | 11,460 |
減損損失 | - | 4,748 |
事業構造改善費用 | - | 1,205 |
事業撤退損 | - | 2,226 |
グループ再編関連費用 | 154 | 118 |
退職特別加算金 | - | 3,018 |
特別損失計 | 495 | 32,538 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,535 | 123,836 |
法人税 | -7,359 | 115 |
法人税等調整額 | 4,443 | -12,998 |
法人税等合計 | -2,916 | -12,883 |
当年度純利益 | 1,381 | 136,719 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 979 | 1,552 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
販売費 | 12,865 | 14,970 |
運送費及び保管費 | 18,615 | 22,352 |
広告宣伝費 | 12,726 | 16,136 |
給料及び賃金 | 81,720 | 103,490 |
賞与引当金繰入額 | 5,170 | 6,942 |
研究開発費 | 71,533 | 71,184 |
減価償却費 | 15,353 | 19,968 |
退職給付費用 | 5,385 | 6,947 |
貸倒引当金繰入額 | 923 | 1,261 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 71,533 | 71,184 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | |
広告宣伝費 | |
退職給付費用 | |
研究開発費 | 71,180 |
支払手数料及び業務委託料 | 15,298 |
修繕費 | |
租税公課 | |
減価償却費 | 5,117 |
賞与引当金繰入額 | 2,165 |
役員賞与引当金繰入額 | 211 |
貸倒引当金繰入額 | 379 |