有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,158 | 10,405 |
受取手形及び売掛金 | 11,813 | 11,866 |
有価証券 | 505 | 505 |
商品及び製品 | 2,805 | 2,481 |
仕掛品 | 1,288 | 1,324 |
原材料及び貯蔵品 | 1,010 | 1,146 |
繰延税金資産 | 662 | 636 |
その他 | 150 | 180 |
貸倒引当金 | -20 | -11 |
流動資産合計 | 27,374 | 28,537 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,151 | 4,246 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,786 | 3,661 |
土地 | 2,919 | 2,504 |
リース資産(純額) | 454 | 605 |
建設仮勘定 | 171 | 68 |
その他(純額) | 301 | 271 |
有形固定資産合計 | 11,784 | 11,357 |
無形固定資産 | 44 | 70 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,553 | 1,504 |
長期貸付金 | 10 | 50 |
繰延税金資産 | 2,557 | 2,567 |
その他 | 460 | 526 |
貸倒引当金 | -49 | -41 |
投資その他の資産合計 | 4,531 | 4,606 |
固定資産合計 | 16,360 | 16,035 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 43,735 | 44,572 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,559 | 6,918 |
リース債務 | 109 | 157 |
未払法人税等 | 422 | 200 |
未払費用 | 2,663 | 2,889 |
役員賞与引当金 | 57 | 62 |
設備関係支払手形 | 153 | 203 |
その他 | 979 | 967 |
流動負債合計 | 10,946 | 11,400 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
リース債務 | 367 | 481 |
退職給付引当金 | 4,462 | 3,887 |
役員退職慰労引当金 | 231 | 244 |
長期預り保証金 | 2,754 | 2,845 |
資産除去債務 | - | 90 |
その他 | 99 | 93 |
固定負債合計 | 9,915 | 9,644 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,861 | 21,044 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | 4,186 | 4,186 |
利益剰余金 | 13,325 | 14,019 |
自己株式 | -6 | -7 |
株主資本合計 | 22,957 | 23,651 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 75 | 39 |
為替換算調整勘定 | -159 | -162 |
その他の包括利益累計額合計 | -84 | -123 |
純資産合計 | 22,873 | 23,527 |
負債純資産合計 | 43,735 | 44,572 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,373 | 8,439 |
受取手形 | 5,353 | 5,333 |
売掛金 | 6,084 | 6,152 |
有価証券 | 505 | 505 |
商品及び製品 | 2,649 | 2,330 |
仕掛品 | 953 | 944 |
原材料及び貯蔵品 | 785 | 906 |
前払費用 | 21 | 7 |
繰延税金資産 | 510 | 483 |
未収入金 | 119 | 171 |
その他 | 0 | 1 |
貸倒引当金 | -18 | -11 |
流動資産合計 | 24,338 | 25,263 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,369 | 2,338 |
構築物(純額) | 362 | 406 |
機械及び装置(純額) | 2,669 | 2,444 |
車両運搬具(純額) | 9 | 6 |
工具 | 198 | 186 |
土地 | 2,641 | 2,227 |
リース資産(純額) | 325 | 381 |
建設仮勘定 | 25 | 58 |
有形固定資産合計 | 8,604 | 8,048 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 10 | 10 |
ソフトウエア | 28 | 56 |
その他 | 1 | 0 |
無形固定資産合計 | 39 | 66 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 873 | 854 |
関係会社株式 | 221 | 221 |
長期貸付金 | 10 | 50 |
関係会社長期貸付金 | 490 | 420 |
破産更生債権等 | 49 | 41 |
長期前払費用 | 6 | 90 |
繰延税金資産 | 2,292 | 2,275 |
差入保証金 | 213 | 213 |
その他 | 107 | 103 |
貸倒引当金 | -49 | -41 |
投資その他の資産合計 | 4,213 | 4,227 |
固定資産合計 | 12,857 | 12,342 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 37,195 | 37,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 15 | 53 |
買掛金 | 5,357 | 5,618 |
リース債務 | 71 | 100 |
未払金 | 764 | 766 |
未払費用 | 2,407 | 2,603 |
未払法人税等 | 362 | 111 |
預り金 | 43 | 41 |
役員賞与引当金 | 36 | 42 |
設備関係支払手形 | 8 | 36 |
流動負債合計 | 9,068 | 9,373 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
リース債務 | 270 | 299 |
退職給付引当金 | 4,061 | 3,454 |
役員退職慰労引当金 | 182 | 179 |
長期預り保証金 | 2,719 | 2,807 |
資産除去債務 | - | 77 |
その他 | 63 | 63 |
固定負債合計 | 9,297 | 8,882 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 18,365 | 18,256 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,451 | 5,451 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,186 | 4,186 |
資本剰余金合計 | 4,186 | 4,186 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 744 | 744 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,654 | 7,254 |
繰越利益剰余金 | 1,723 | 1,680 |
利益剰余金合計 | 9,121 | 9,678 |
自己株式 | -6 | -7 |
株主資本合計 | 18,754 | 19,310 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 75 | 39 |
その他の包括利益累計額合計 | 75 | 39 |
純資産合計 | 18,829 | 19,349 |
負債純資産合計 | 37,195 | 37,606 |