有価証券報告書-第117期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年11月30日) | 当事業年度 (平成30年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 786,296 | 587,356 | |||||||||
| 受取手形 | 283,286 | 212,099 | |||||||||
| 売掛金 | 1,895,884 | 2,245,078 | |||||||||
| 製品 | 684,698 | 785,535 | |||||||||
| 仕掛品 | 275,570 | 304,554 | |||||||||
| 原材料 | 312,835 | 288,110 | |||||||||
| 前払費用 | 8,492 | 8,198 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,569 | 5,018 | |||||||||
| その他 | 26,007 | 11,214 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,704 | △4,177 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,275,935 | 4,442,988 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,585,881 | 1,801,273 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※2 △1,302,028 | △1,336,268 | |||||||||
| 建物(純額) | 283,853 | 465,005 | |||||||||
| 構築物 | 884,630 | 913,569 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △596,070 | △613,977 | |||||||||
| 構築物(純額) | 288,559 | 299,592 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,380,531 | 6,470,845 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,626,132 | △5,768,078 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 754,398 | 702,767 | |||||||||
| 車両運搬具 | 35,810 | 37,205 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,457 | △32,092 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,353 | 5,113 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 861,034 | 921,703 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △773,275 | △713,890 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 87,758 | 207,813 | |||||||||
| 土地 | 74,349 | 74,349 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 196,487 | 236,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,690,760 | ※1 1,991,525 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 15,129 | 16,111 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,129 | 16,111 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 98,302 | 79,139 | |||||||||
| 関係会社株式 | 83,000 | 83,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,927 | 4,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 10,328 | 4,477 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 113,228 | 119,187 | |||||||||
| その他 | 25,506 | 25,146 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,361 | △14,020 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 324,932 | 300,930 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,030,821 | 2,308,566 | |||||||||
| 資産合計 | 6,306,757 | 6,751,555 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年11月30日) | 当事業年度 (平成30年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 169,862 | 151,078 | |||||||||
| 買掛金 | 960,707 | 1,034,143 | |||||||||
| 短期借入金 | 860,000 | 1,850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 690,223 | 579,488 | |||||||||
| 未払金 | 258,978 | 247,861 | |||||||||
| 未払費用 | 161,541 | 125,397 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,020 | 39,317 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,786 | 917 | |||||||||
| 預り金 | 6,196 | 7,520 | |||||||||
| 前受収益 | 3,132 | 3,153 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 12,000 | 15,000 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 174,733 | 187,124 | |||||||||
| その他 | 26,725 | 26,804 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,381,905 | 4,267,806 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 609,880 | ※1 82,886 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 321,921 | 335,730 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 78,373 | 86,792 | |||||||||
| 長期預り金 | 90,787 | 90,255 | |||||||||
| リース債務 | 74,913 | 59,769 | |||||||||
| その他 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,177,076 | 656,633 | |||||||||
| 負債合計 | 4,558,982 | 4,924,439 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 610,000 | 610,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 58,437 | 58,437 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 58,437 | 58,437 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 129,930 | 129,930 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 315,944 | 408,487 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 915,944 | 1,008,487 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,045,874 | 1,138,417 | |||||||||
| 自己株式 | △7,652 | △7,714 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,706,659 | 1,799,140 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 41,115 | 27,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 41,115 | 27,975 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,747,775 | 1,827,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,306,757 | 6,751,555 | |||||||||