有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 10:47
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
(百万円)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
(百万円)
繰延税金資産(流動)
貸倒引当金22
未払賞与122124
未払事業税2424
棚卸資産の未実現利益7250
棚卸資産評価損97102
その他529
323334
繰延税金資産(固定)
減価償却費52
長期未払金1716
投資有価証券評価損8080
ゴルフ会員権評価損22
退職給付に係る負債912
減損損失252236
資産除去債務9091
繰越欠損金441282
環境対策引当金9696
その他3616
評価性引当額△822△655
繰延税金負債(固定)との相殺△202△175
76
繰 延 税 金 資 産 合計330340
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金△11△9
その他有価証券評価差額金△673△752
退職給付に係る資産△27△54
その他△35△96
繰延税金資産(固定)との相殺202175
繰 延 税 金 負 債 合計△545△736
繰 延 税 金 資 産 の 純 額△214△395

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%
(調整)
永久に損金に算入されない項目0.9%
永久に益金に算入されない項目△0.7%
住民税均等割2.2%
評価性引当の増加額△6.8%
税額控除△8.2%
海外子会社における税率差異△2.7%
連結上の修正に係る項目2.4%
その他1.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率19.7%
法定実効税率30.9%
(調整)
永久に損金に算入されない項目2.4%
永久に益金に算入されない項目△0.4%
住民税均等割1.3%
評価性引当の増加額△0.9%
税額控除△7.9%
海外子会社における税率差異△1.7%
連結上の修正に係る項目4.8%
その他0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.6%

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