有価証券報告書-第46期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月26日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,117 | 5,856 |
受取手形及び売掛金 | 6,231 | 7,116 |
有価証券 | 646 | 1,498 |
商品及び製品 | 4,996 | 4,409 |
仕掛品 | 1,766 | 1,937 |
原材料及び貯蔵品 | 1,191 | 1,208 |
繰延税金資産 | 388 | 386 |
その他 | 1,001 | 512 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 21,339 | 22,926 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,394 | 10,531 |
機械装置及び運搬具 | 30,399 | 30,335 |
工具 | 2,166 | 2,194 |
土地 | 3,761 | 3,761 |
建設仮勘定 | 82 | 1 |
その他 | - | 5 |
減価償却累計額 | -36,217 | -36,782 |
有形固定資産合計 | 10,587 | 10,047 |
無形固定資産 | 37 | 50 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,174 | 8,630 |
繰延税金資産 | 412 | 441 |
その他 | 712 | 767 |
貸倒引当金 | -9 | -16 |
投資その他の資産合計 | 10,289 | 9,822 |
固定資産合計 | 20,914 | 19,920 |
資産合計 | 42,253 | 42,847 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,973 | 3,510 |
短期借入金 | 1,490 | 1,180 |
未払法人税等 | 75 | 752 |
賞与引当金 | 383 | 400 |
設備関係支払手形 | 1,577 | 528 |
その他 | 1,355 | 1,690 |
流動負債合計 | 7,855 | 8,063 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,068 | 658 |
退職給付引当金 | 1,171 | 1,298 |
役員退職慰労引当金 | 334 | 377 |
その他 | 24 | 29 |
固定負債合計 | 2,599 | 2,364 |
負債合計 | 10,454 | 10,428 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | 20,848 | 21,937 |
自己株式 | -1,631 | -1,634 |
株主資本合計 | 27,130 | 28,214 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,948 | 1,394 |
為替換算調整勘定 | -127 | -169 |
評価・換算差額等合計 | 1,821 | 1,224 |
少数株主持分 | 2,846 | 2,979 |
純資産合計 | 31,798 | 32,419 |
負債純資産合計 | 42,253 | 42,847 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,483 | 3,642 |
受取手形 | 21 | 17 |
売掛金 | 4,054 | 4,419 |
有価証券 | 646 | 1,498 |
商品及び製品 | 3,446 | 2,928 |
仕掛品 | 961 | 1,180 |
原材料及び貯蔵品 | 774 | 783 |
繰延税金資産 | 276 | 253 |
その他 | 663 | 353 |
流動資産合計 | 14,327 | 15,076 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,977 | 4,112 |
減価償却累計額 | -3,027 | -3,109 |
建物(純額) | 950 | 1,002 |
構築物 | 2,965 | 2,949 |
減価償却累計額 | -2,190 | -2,260 |
構築物(純額) | 774 | 688 |
機械及び装置 | 16,736 | 16,146 |
減価償却累計額 | -13,838 | -13,839 |
機械及び装置(純額) | 2,898 | 2,306 |
車両運搬具 | 77 | 78 |
減価償却累計額 | -73 | -75 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 1,316 | 1,322 |
減価償却累計額 | -1,169 | -1,184 |
工具 | 147 | 137 |
土地 | 2,732 | 2,732 |
有形固定資産合計 | 7,507 | 6,870 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 24 | 32 |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 27 | 36 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,218 | 5,600 |
関係会社株式 | 2,003 | 2,003 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 323 | 323 |
長期前払費用 | 12 | 10 |
敷金 | 25 | 25 |
その他 | 283 | 322 |
投資その他の資産合計 | 8,866 | 8,286 |
固定資産合計 | 16,401 | 15,193 |
資産合計 | 30,729 | 30,270 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 406 | 386 |
買掛金 | 1,658 | 1,700 |
未払金 | 457 | 432 |
未払費用 | 18 | 18 |
未払法人税等 | - | 560 |
未払消費税等 | - | 90 |
預り金 | 23 | 22 |
賞与引当金 | 199 | 208 |
設備関係支払手形 | 1,536 | 426 |
設備関係未払金 | 79 | 130 |
その他 | 5 | 5 |
流動負債合計 | 4,386 | 3,983 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,068 | 658 |
退職給付引当金 | 539 | 610 |
役員退職慰労引当金 | 223 | 244 |
その他 | - | 1 |
固定負債合計 | 1,831 | 1,515 |
負債合計 | 6,218 | 5,499 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,147 | 5,147 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691 | 691 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 3,030 | 3,030 |
別途積立金 | 11,060 | 11,060 |
繰越利益剰余金 | 1,491 | 2,309 |
利益剰余金合計 | 16,273 | 17,090 |
自己株式 | -1,622 | -1,626 |
株主資本合計 | 22,563 | 23,376 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,948 | 1,394 |
評価・換算差額等合計 | 1,948 | 1,394 |
純資産合計 | 24,511 | 24,770 |
負債純資産合計 | 30,729 | 30,270 |