有価証券報告書-第47期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月25日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,856 | 7,381 |
受取手形及び売掛金 | 7,116 | 6,987 |
有価証券 | 1,498 | 1,498 |
商品及び製品 | 4,409 | 4,104 |
仕掛品 | 1,937 | 1,676 |
原材料及び貯蔵品 | 1,208 | 1,610 |
繰延税金資産 | 386 | 437 |
その他 | 512 | 487 |
貸倒引当金 | 0 | -2 |
流動資産合計 | 22,926 | 24,181 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,531 | 10,755 |
機械装置及び運搬具 | 30,335 | 31,033 |
工具 | 2,194 | 2,286 |
土地 | 3,761 | 3,730 |
建設仮勘定 | 1 | 1 |
その他 | 5 | 28 |
減価償却累計額 | -36,782 | -37,733 |
有形固定資産合計 | 10,047 | 10,101 |
無形固定資産 | 50 | 47 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,630 | 8,789 |
繰延税金資産 | 441 | 466 |
その他 | 767 | 717 |
貸倒引当金 | -16 | -15 |
投資その他の資産合計 | 9,822 | 9,959 |
固定資産合計 | 19,920 | 20,107 |
資産合計 | 42,847 | 44,289 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,510 | 3,206 |
短期借入金 | 1,180 | 870 |
未払法人税等 | 752 | 669 |
賞与引当金 | 400 | 420 |
設備関係支払手形 | 528 | 892 |
その他 | 1,690 | 1,622 |
流動負債合計 | 8,063 | 7,681 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 658 | 738 |
退職給付引当金 | 1,298 | 1,394 |
役員退職慰労引当金 | 377 | 394 |
その他 | 29 | 48 |
固定負債合計 | 2,364 | 2,575 |
負債合計 | 10,428 | 10,256 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | 21,937 | 23,260 |
自己株式 | -1,634 | -1,635 |
株主資本合計 | 28,214 | 29,536 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,394 | 1,530 |
為替換算調整勘定 | -169 | -183 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,224 | 1,347 |
少数株主持分 | 2,979 | 3,148 |
純資産合計 | 32,419 | 34,032 |
負債純資産合計 | 42,847 | 44,289 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,642 | 5,375 |
受取手形 | 17 | 14 |
売掛金 | 4,419 | 4,700 |
有価証券 | 1,498 | 1,498 |
商品及び製品 | 2,928 | 2,519 |
仕掛品 | 1,180 | 1,160 |
原材料及び貯蔵品 | 783 | 1,092 |
繰延税金資産 | 253 | 278 |
その他 | 353 | 318 |
流動資産合計 | 15,076 | 16,958 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,112 | 4,154 |
減価償却累計額 | -3,109 | -3,172 |
建物(純額) | 1,002 | 981 |
構築物 | 2,949 | 2,963 |
減価償却累計額 | -2,260 | -2,346 |
構築物(純額) | 688 | 616 |
機械及び装置 | 16,146 | 16,604 |
減価償却累計額 | -13,839 | -14,212 |
機械及び装置(純額) | 2,306 | 2,391 |
車両運搬具 | 78 | 81 |
減価償却累計額 | -75 | -76 |
車両運搬具(純額) | 2 | 4 |
工具 | 1,322 | 1,393 |
減価償却累計額 | -1,184 | -1,229 |
工具 | 137 | 164 |
土地 | 2,732 | 2,700 |
その他 | - | 6 |
減価償却累計額 | - | 0 |
その他(純額) | - | 6 |
有形固定資産合計 | 6,870 | 6,865 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 32 | 28 |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 36 | 32 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,600 | 5,825 |
関係会社株式 | 2,003 | 1,981 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 323 | 323 |
長期前払費用 | 10 | 10 |
敷金 | 25 | 25 |
その他 | 322 | 294 |
投資その他の資産合計 | 8,286 | 8,461 |
固定資産合計 | 15,193 | 15,359 |
資産合計 | 30,270 | 32,318 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 386 | 375 |
買掛金 | 1,700 | 2,104 |
未払金 | 432 | 476 |
未払費用 | 18 | 8 |
未払法人税等 | 560 | 472 |
未払消費税等 | 90 | - |
預り金 | 22 | 11 |
賞与引当金 | 208 | 205 |
設備関係支払手形 | 426 | 688 |
設備関係未払金 | 130 | 269 |
その他 | 5 | 7 |
流動負債合計 | 3,983 | 4,620 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 658 | 738 |
退職給付引当金 | 610 | 641 |
役員退職慰労引当金 | 244 | 245 |
その他 | 1 | 7 |
固定負債合計 | 1,515 | 1,632 |
負債合計 | 5,499 | 6,253 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,147 | 5,147 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691 | 691 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 3,030 | 3,030 |
別途積立金 | 11,060 | 11,060 |
繰越利益剰余金 | 2,309 | 3,468 |
利益剰余金合計 | 17,090 | 18,249 |
自己株式 | -1,626 | -1,628 |
株主資本合計 | 23,376 | 24,533 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,394 | 1,531 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,394 | 1,531 |
純資産合計 | 24,770 | 26,065 |
負債純資産合計 | 30,270 | 32,318 |