有価証券報告書-第48期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,381 | 7,386 |
受取手形及び売掛金 | 6,987 | 7,679 |
有価証券 | 1,498 | 999 |
商品及び製品 | 4,104 | 5,162 |
仕掛品 | 1,676 | 1,733 |
原材料及び貯蔵品 | 1,610 | 1,514 |
繰延税金資産 | 437 | 433 |
その他 | 487 | 876 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産合計 | 24,181 | 25,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,755 | 10,971 |
機械装置及び運搬具 | 31,033 | 30,772 |
工具 | 2,286 | 2,301 |
土地 | 3,730 | 3,759 |
建設仮勘定 | 1 | 19 |
その他 | 28 | 28 |
減価償却累計額 | -37,733 | -38,166 |
有形固定資産合計 | 10,101 | 9,686 |
無形固定資産 | 47 | 35 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,789 | 9,347 |
繰延税金資産 | 466 | 324 |
その他 | 717 | 718 |
貸倒引当金 | -15 | -14 |
投資その他の資産合計 | 9,959 | 10,376 |
固定資産合計 | 20,107 | 20,098 |
資産合計 | 44,289 | 45,880 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,206 | 3,591 |
短期借入金 | 870 | 700 |
未払法人税等 | 669 | 614 |
賞与引当金 | 420 | 435 |
設備関係支払手形 | 892 | 519 |
その他 | 1,622 | 1,673 |
流動負債合計 | 7,681 | 7,534 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 738 | 573 |
退職給付引当金 | 1,394 | 1,475 |
役員退職慰労引当金 | 394 | 442 |
その他 | 48 | 43 |
固定負債合計 | 2,575 | 2,534 |
負債合計 | 10,256 | 10,068 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | 23,260 | 24,630 |
自己株式 | -1,635 | -1,640 |
株主資本合計 | 29,536 | 30,902 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,530 | 1,956 |
為替換算調整勘定 | -183 | -172 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,347 | 1,783 |
少数株主持分 | 3,148 | 3,125 |
純資産合計 | 34,032 | 35,811 |
負債純資産合計 | 44,289 | 45,880 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,375 | 5,564 |
受取手形 | 14 | 14 |
売掛金 | 4,700 | 4,558 |
有価証券 | 1,498 | 999 |
商品及び製品 | 2,519 | 3,316 |
仕掛品 | 1,160 | 960 |
原材料及び貯蔵品 | 1,092 | 1,067 |
前渡金 | - | 441 |
繰延税金資産 | 278 | 271 |
その他 | 318 | 233 |
流動資産合計 | 16,958 | 17,427 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,154 | 4,235 |
減価償却累計額 | -3,172 | -3,208 |
建物(純額) | 981 | 1,027 |
構築物 | 2,963 | 3,055 |
減価償却累計額 | -2,346 | -2,436 |
構築物(純額) | 616 | 619 |
機械及び装置 | 16,604 | 16,068 |
減価償却累計額 | -14,212 | -14,043 |
機械及び装置(純額) | 2,391 | 2,024 |
車両運搬具 | 81 | 62 |
減価償却累計額 | -76 | -61 |
車両運搬具(純額) | 4 | 1 |
工具 | 1,393 | 1,387 |
減価償却累計額 | -1,229 | -1,240 |
工具 | 164 | 146 |
土地 | 2,700 | 2,730 |
その他 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | 0 | -1 |
その他(純額) | 6 | 5 |
有形固定資産合計 | 6,865 | 6,554 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 28 | 19 |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 32 | 23 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,825 | 5,582 |
関係会社株式 | 1,981 | 2,763 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 323 | 323 |
長期前払費用 | 10 | 10 |
敷金 | 25 | 26 |
その他 | 294 | 299 |
投資その他の資産合計 | 8,461 | 9,006 |
固定資産合計 | 15,359 | 15,585 |
資産合計 | 32,318 | 33,013 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 375 | 384 |
買掛金 | 2,104 | 1,760 |
未払金 | 476 | 436 |
未払費用 | 8 | 10 |
未払法人税等 | 472 | 374 |
未払消費税等 | - | 57 |
預り金 | 11 | 11 |
賞与引当金 | 205 | 208 |
設備関係支払手形 | 688 | 388 |
設備関係未払金 | 269 | 260 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 4,620 | 3,898 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 738 | 716 |
退職給付引当金 | 641 | 677 |
役員退職慰労引当金 | 245 | 269 |
その他 | 7 | 5 |
固定負債合計 | 1,632 | 1,669 |
負債合計 | 6,253 | 5,567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,147 | 5,147 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,147 | 5,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691 | 691 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 3,030 | 3,030 |
別途積立金 | 11,060 | 11,060 |
繰越利益剰余金 | 3,468 | 4,432 |
利益剰余金合計 | 18,249 | 19,213 |
自己株式 | -1,628 | -1,633 |
株主資本合計 | 24,533 | 25,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,531 | 1,952 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,531 | 1,952 |
純資産合計 | 26,065 | 27,445 |
負債純資産合計 | 32,318 | 33,013 |