有価証券報告書-第49期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月27日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,386 | 6,443 |
受取手形及び売掛金 | 7,679 | 8,616 |
有価証券 | 999 | 496 |
商品及び製品 | 5,162 | 6,215 |
仕掛品 | 1,733 | 2,082 |
原材料及び貯蔵品 | 1,514 | 2,536 |
繰延税金資産 | 433 | 590 |
その他 | 876 | 943 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
流動資産合計 | 25,782 | 27,924 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,971 | 11,278 |
機械装置及び運搬具 | 30,772 | 31,432 |
工具 | 2,301 | 2,340 |
土地 | 3,759 | 3,708 |
建設仮勘定 | 19 | 7 |
その他 | 28 | 28 |
減価償却累計額 | -38,166 | -38,982 |
有形固定資産合計 | 9,686 | 9,812 |
無形固定資産 | 35 | 98 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,347 | 12,065 |
繰延税金資産 | 324 | 285 |
その他 | 718 | 750 |
貸倒引当金 | -14 | -9 |
投資その他の資産合計 | 10,376 | 13,093 |
固定資産合計 | 20,098 | 23,004 |
資産合計 | 45,880 | 50,928 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,591 | 3,548 |
短期借入金 | 700 | 400 |
未払法人税等 | 614 | 458 |
賞与引当金 | 435 | 467 |
設備関係支払手形 | 519 | 834 |
その他 | 1,673 | 2,229 |
流動負債合計 | 7,534 | 7,938 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 573 | 1,583 |
退職給付引当金 | 1,475 | 1,381 |
役員退職慰労引当金 | 442 | 440 |
その他 | 43 | 87 |
固定負債合計 | 2,534 | 3,493 |
負債合計 | 10,068 | 11,431 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | 5,147 | 5,148 |
利益剰余金 | 24,630 | 26,167 |
自己株式 | -1,640 | -1,701 |
株主資本合計 | 30,902 | 32,378 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,956 | 3,763 |
為替換算調整勘定 | -172 | -19 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,783 | 3,744 |
少数株主持分 | 3,125 | 3,373 |
純資産合計 | 35,811 | 39,496 |
負債純資産合計 | 45,880 | 50,928 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,564 | 4,380 |
受取手形 | 14 | 12 |
売掛金 | 4,558 | 5,755 |
有価証券 | 999 | 496 |
商品及び製品 | 3,316 | 4,613 |
仕掛品 | 960 | 1,237 |
原材料及び貯蔵品 | 1,067 | 2,013 |
前渡金 | 441 | 520 |
繰延税金資産 | 271 | 427 |
その他 | 233 | 266 |
流動資産合計 | 17,427 | 19,724 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,235 | 4,178 |
減価償却累計額 | -3,208 | -3,209 |
建物(純額) | 1,027 | 969 |
構築物 | 3,055 | 3,188 |
減価償却累計額 | -2,436 | -2,519 |
構築物(純額) | 619 | 669 |
機械及び装置 | 16,068 | 16,366 |
減価償却累計額 | -14,043 | -14,205 |
機械及び装置(純額) | 2,024 | 2,161 |
車両運搬具 | 62 | 62 |
減価償却累計額 | -61 | -61 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 1,387 | 1,406 |
減価償却累計額 | -1,240 | -1,286 |
工具 | 146 | 120 |
土地 | 2,730 | 2,678 |
その他 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
その他(純額) | 5 | 3 |
有形固定資産合計 | 6,554 | 6,603 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 19 | 19 |
電話加入権 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 23 | 23 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 5,582 | 8,349 |
関係会社株式 | 2,763 | 2,763 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 323 | 323 |
長期前払費用 | 10 | 7 |
敷金 | 26 | 25 |
その他 | 299 | 332 |
投資その他の資産合計 | 9,006 | 11,801 |
固定資産合計 | 15,585 | 18,428 |
資産合計 | 33,013 | 38,152 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 384 | 407 |
買掛金 | 1,760 | 1,902 |
未払金 | 436 | 543 |
未払費用 | 10 | 12 |
未払法人税等 | 374 | 426 |
未払消費税等 | 57 | - |
前受金 | - | 715 |
預り金 | 11 | 11 |
賞与引当金 | 208 | 220 |
設備関係支払手形 | 388 | 701 |
設備関係未払金 | 260 | 128 |
その他 | 7 | 7 |
流動負債合計 | 3,898 | 5,077 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 716 | 1,723 |
退職給付引当金 | 677 | 652 |
役員退職慰労引当金 | 269 | 283 |
その他 | 5 | 4 |
固定負債合計 | 1,669 | 2,664 |
負債合計 | 5,567 | 7,741 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,764 | 2,764 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,147 | 5,147 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,147 | 5,148 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 691 | 691 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 3,030 | 3,030 |
別途積立金 | 11,060 | 11,060 |
繰越利益剰余金 | 4,432 | 5,599 |
利益剰余金合計 | 19,213 | 20,380 |
自己株式 | -1,633 | -1,637 |
株主資本合計 | 25,492 | 26,655 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,952 | 3,754 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,952 | 3,754 |
純資産合計 | 27,445 | 30,410 |
負債純資産合計 | 33,013 | 38,152 |