有価証券報告書-第81期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,375 | 23,173 |
| 受取手形 | 483 | 372 |
| 売掛金 | ※1 40,824 | ※1 40,108 |
| 商品及び製品 | 9,081 | 8,829 |
| 仕掛品 | 10,576 | 11,788 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,816 | 21,682 |
| 前渡金 | ※1 11,386 | ※1 9,824 |
| 前払費用 | 410 | 404 |
| 繰延税金資産 | 1,085 | 1,097 |
| その他 | ※1 8,658 | ※1 6,087 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 124,692 | 123,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,053 | 49,313 |
| 減価償却累計額 | △24,724 | △25,063 |
| 建物(純額) | 18,329 | 24,250 |
| 構築物 | 3,450 | 3,376 |
| 減価償却累計額 | △2,690 | △2,630 |
| 構築物(純額) | 759 | 746 |
| 機械及び装置 | 32,975 | 38,712 |
| 減価償却累計額 | △24,564 | △26,491 |
| 機械及び装置(純額) | 8,411 | 12,220 |
| 車両運搬具 | 69 | 72 |
| 減価償却累計額 | △61 | △65 |
| 車両運搬具(純額) | 7 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 8,685 | 9,100 |
| 減価償却累計額 | △6,774 | △7,199 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,911 | 1,901 |
| 土地 | 8,751 | 8,717 |
| 建設仮勘定 | 12,722 | 3,436 |
| その他 | 235 | 238 |
| 減価償却累計額 | △147 | △128 |
| その他(純額) | 88 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 50,981 | 51,388 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 82 | 128 |
| その他 | 30 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 113 | 158 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,499 | 17,520 |
| 関係会社株式 | 1,967 | 1,967 |
| 出資金 | 49 | 49 |
| 関係会社出資金 | 8,674 | 8,913 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,215 | 2,643 |
| 長期前払費用 | 61 | 47 |
| 前払年金費用 | 932 | 1,213 |
| 敷金 | 1,044 | 948 |
| その他 | 351 | 755 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 33,796 | 34,058 |
| 固定資産合計 | 84,891 | 85,606 |
| 資産合計 | 209,584 | 208,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 226 | - |
| 電子記録債務 | 2,494 | 2,629 |
| 買掛金 | ※1 1,138 | ※1 1,451 |
| 短期借入金 | 21,957 | 12,581 |
| 未払金 | 4,908 | 5,980 |
| 未払費用 | 3,248 | 3,124 |
| 未払消費税等 | 521 | - |
| 未払法人税等 | 2,759 | 1,804 |
| 預り金 | 176 | 168 |
| 返品調整引当金 | 16 | 13 |
| その他 | 3,940 | 890 |
| 流動負債合計 | 41,386 | 28,642 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,000 | 24,376 |
| 繰延税金負債 | 1,248 | 1,588 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,339 | 1,179 |
| 退職給付引当金 | 165 | 74 |
| その他 | 5,155 | 5,114 |
| 固定負債合計 | 22,909 | 32,332 |
| 負債合計 | 64,296 | 60,975 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 19,487 | 19,487 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,940 | 1,940 |
| 資本剰余金合計 | 1,940 | 1,940 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,931 | 2,931 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 16 | 12 |
| 繰越利益剰余金 | 114,474 | 121,573 |
| 利益剰余金合計 | 117,422 | 124,516 |
| 自己株式 | △392 | △5,393 |
| 株主資本合計 | 138,459 | 140,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,835 | 3,845 |
| 繰延ヘッジ損益 | 479 | 925 |
| 土地再評価差額金 | 2,513 | 2,673 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,828 | 7,443 |
| 純資産合計 | 145,287 | 147,995 |
| 負債純資産合計 | 209,584 | 208,970 |