伊勢化学工業(4107)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,954 | 13,935 |
| 売上原価 | 11,385 | 11,053 |
| 売上総利益 | 3,569 | 2,882 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 125 | 95 |
| 運賃諸掛 | 110 | 98 |
| 給料及び手当 | 305 | 306 |
| 賞与引当金繰入額 | 64 | 70 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 9 | 8 |
| 退職給付費用 | 15 | 22 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10 | 11 |
| 旅費交通費及び通信費 | 52 | 39 |
| 租税公課 | 44 | 41 |
| 減価償却費 | 29 | 16 |
| 研究開発費 | 112 | 137 |
| その他 | 448 | 435 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,329 | 1,283 |
| 営業利益 | 2,240 | 1,599 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 10 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取技術料 | 25 | 14 |
| 受取手数料 | 5 | 4 |
| その他 | 21 | 7 |
| 営業外収益合計 | 62 | 37 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 為替差損 | 40 | 11 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 263 | - |
| たな卸資産処分損 | 4 | - |
| 営業外費用合計 | 314 | 14 |
| 経常利益 | 1,988 | 1,623 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 29 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | 34 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別利益合計 | 63 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 81 | 79 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | - |
| 減損損失 | 21 | - |
| 災害による損失 | - | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 64 | - |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 169 | 194 |
| 税引前当期純利益 | 1,881 | 1,429 |
| 法人税 | 592 | 531 |
| 法人税等調整額 | 179 | 71 |
| 法人税等合計 | 772 | 603 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 826 |
| 少数株主利益 | - | - |
| 当期純利益 | 1,109 | 826 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 13,161 | 12,494 |
| 商品売上高 | 247 | 247 |
| 売上高合計 | 13,408 | 12,742 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,431 | 1,160 |
| 当期製品製造原価 | 9,564 | 9,716 |
| 合計 | 10,995 | 10,876 |
| 製品期末たな卸高 | 1,160 | 1,306 |
| 製品他勘定振替高 | 59 | 18 |
| 製品売上原価 | 9,775 | 9,551 |
| たな卸資産評価損 | 82 | 154 |
| 売上原価合計 | 10,090 | 9,940 |
| 売上総利益 | 3,318 | 2,801 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 125 | 95 |
| 運賃諸掛 | 108 | 96 |
| 給料及び手当 | 279 | 275 |
| 賞与引当金繰入額 | 64 | 70 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 9 | 8 |
| 退職給付費用 | 15 | 22 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10 | 11 |
| 旅費交通費及び通信費 | 52 | 38 |
| 租税公課 | 40 | 37 |
| 減価償却費 | 25 | 16 |
| 研究開発費 | 112 | 137 |
| その他 | 431 | 398 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,276 | 1,208 |
| 営業利益 | 2,042 | 1,593 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 6 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取技術料 | 25 | 14 |
| その他 | 6 | 2 |
| 営業外収益合計 | 37 | 23 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 為替差損 | 40 | 11 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 263 | - |
| たな卸資産処分損 | 4 | - |
| 営業外費用合計 | 314 | 14 |
| 経常利益 | 1,764 | 1,603 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 29 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | 34 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別利益合計 | 63 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 81 | 79 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | - |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 21 | - |
| 災害による損失 | - | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 64 | - |
| その他 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 169 | 194 |
| 税引前当期純利益 | 1,658 | 1,409 |
| 法人税 | 579 | 521 |
| 法人税等調整額 | 124 | 88 |
| 法人税等合計 | 703 | 609 |
| 当期純利益 | 955 | 799 |