4107 伊勢化学工業

4107
2026/05/01
時価
2665億円
PER 予
48.98倍
2009年以降
6.21-151.87倍
(2009-2025年)
PBR
6.54倍
2009年以降
0.44-6.69倍
(2009-2025年)
配当 予
0.77%
ROE 予
13.36%
ROA 予
11.04%
資料
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伊勢化学工業(4107)の損益計算書

【提出】
2011年3月30日 11:08
【資料】
有価証券報告書-第90期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
自 2010年1月1日
至 2010年12月31日
売上高13,751,39114,954,826
売上原価11,559,26411,385,042
売上総利益2,192,1273,569,783
販売費
及び一般管理費
販売手数料154,010125,014
運賃諸掛95,922110,442
給料及び手当347,085305,680
賞与引当金繰入額58,26164,918
役員賞与引当金繰入額5,7599,500
退職給付費用40,16615,193
役員退職慰労引当金繰入額10,31910,837
旅費交通費及び通信費45,74752,549
租税公課31,66244,490
減価償却費34,64329,118
研究開発費125,869112,997
その他319,774448,676
販売費及び一般管理費合計1,269,2231,329,418
営業利益922,9042,240,365
営業外収益
受取利息6,45510,586
受取配当金954827
受取技術料25,00025,000
受取手数料3,3925,154
法人税等還付加算金11,317
その他15,53821,078
営業外収益合計62,65762,646
営業外費用
支払利息9,0356,421
為替差損9,37340,284
休止固定資産減価償却費等696,676263,985
たな卸資産処分損2,4884,072
営業外費用合計717,573314,765
経常利益267,9881,988,246
特別利益
固定資産売却益1,26329,398
投資有価証券売却益888
受取補償金73,200
退職給付制度改定益34,111
特別利益合計75,35263,509
特別損失
固定資産除却損64,47981,253
投資有価証券評価損147468
減損損失21,024
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額64,633
その他2,4552,435
特別損失合計67,083169,815
税引前当期純利益276,2561,881,941
法人税15,412592,946
法人税等調整額117,893179,469
法人税等合計133,306772,415
当期純利益142,9501,109,525

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
自 2010年1月1日
至 2010年12月31日
売上高
製品売上高11,820,82913,161,212
商品売上高347,889247,689
売上高合計12,168,71813,408,901
売上原価
製品売上原価
製品期首たな卸高1,698,1201,431,541
当期製品製造原価9,533,1039,564,161
合計11,231,22310,995,703
製品期末たな卸高1,431,5411,160,076
製品他勘定振替高136,20259,715
製品売上原価9,663,4789,775,911
たな卸資産評価損226,71882,261
売上原価合計10,201,33810,090,285
売上総利益1,967,3803,318,615
販売費
及び一般管理費
販売手数料154,010125,014
運賃諸掛94,308108,817
給料及び手当319,631279,048
賞与引当金繰入額58,26164,918
役員賞与引当金繰入額5,7599,500
退職給付費用39,81515,193
役員退職慰労引当金繰入額10,31910,837
旅費交通費及び通信費45,07652,049
租税公課27,68940,727
減価償却費31,02425,358
研究開発費125,869112,997
その他304,979431,660
販売費及び一般管理費合計1,216,7461,276,123
営業利益750,6342,042,492
営業外収益
受取利息3,5035,099
受取配当金954827
受取技術料25,00025,000
法人税等還付加算金11,317
その他1,2546,161
営業外収益合計42,02937,088
営業外費用
支払利息9,0356,421
為替差損9,37340,284
休止固定資産減価償却費等696,676263,985
たな卸資産処分損2,4884,072
営業外費用合計717,573314,765
経常利益75,0901,764,815
特別利益
固定資産売却益1,26329,398
投資有価証券売却益888
受取補償金73,200
退職給付制度改定益34,111
特別利益合計75,35263,509
特別損失
固定資産除却損64,47981,253
投資有価証券評価損147468
固定資産売却損913
減損損失21,024
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額64,633
その他2,4551,521
特別損失合計67,083169,815
税引前当期純利益83,3581,658,510
法人税9,000579,000
法人税等調整額48,578124,387
法人税等合計57,578703,387
当期純利益25,780955,122

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