伊勢化学工業(4107)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,751,391 | 14,954,826 |
| 売上原価 | 11,559,264 | 11,385,042 |
| 売上総利益 | 2,192,127 | 3,569,783 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 154,010 | 125,014 |
| 運賃諸掛 | 95,922 | 110,442 |
| 給料及び手当 | 347,085 | 305,680 |
| 賞与引当金繰入額 | 58,261 | 64,918 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,759 | 9,500 |
| 退職給付費用 | 40,166 | 15,193 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,319 | 10,837 |
| 旅費交通費及び通信費 | 45,747 | 52,549 |
| 租税公課 | 31,662 | 44,490 |
| 減価償却費 | 34,643 | 29,118 |
| 研究開発費 | 125,869 | 112,997 |
| その他 | 319,774 | 448,676 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,269,223 | 1,329,418 |
| 営業利益 | 922,904 | 2,240,365 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,455 | 10,586 |
| 受取配当金 | 954 | 827 |
| 受取技術料 | 25,000 | 25,000 |
| 受取手数料 | 3,392 | 5,154 |
| 法人税等還付加算金 | 11,317 | - |
| その他 | 15,538 | 21,078 |
| 営業外収益合計 | 62,657 | 62,646 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,035 | 6,421 |
| 為替差損 | 9,373 | 40,284 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 696,676 | 263,985 |
| たな卸資産処分損 | 2,488 | 4,072 |
| 営業外費用合計 | 717,573 | 314,765 |
| 経常利益 | 267,988 | 1,988,246 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,263 | 29,398 |
| 投資有価証券売却益 | 888 | - |
| 受取補償金 | 73,200 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | 34,111 |
| 特別利益合計 | 75,352 | 63,509 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 64,479 | 81,253 |
| 投資有価証券評価損 | 147 | 468 |
| 減損損失 | - | 21,024 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 64,633 |
| その他 | 2,455 | 2,435 |
| 特別損失合計 | 67,083 | 169,815 |
| 税引前当期純利益 | 276,256 | 1,881,941 |
| 法人税 | 15,412 | 592,946 |
| 法人税等調整額 | 117,893 | 179,469 |
| 法人税等合計 | 133,306 | 772,415 |
| 当期純利益 | 142,950 | 1,109,525 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 11,820,829 | 13,161,212 |
| 商品売上高 | 347,889 | 247,689 |
| 売上高合計 | 12,168,718 | 13,408,901 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,698,120 | 1,431,541 |
| 当期製品製造原価 | 9,533,103 | 9,564,161 |
| 合計 | 11,231,223 | 10,995,703 |
| 製品期末たな卸高 | 1,431,541 | 1,160,076 |
| 製品他勘定振替高 | 136,202 | 59,715 |
| 製品売上原価 | 9,663,478 | 9,775,911 |
| たな卸資産評価損 | 226,718 | 82,261 |
| 売上原価合計 | 10,201,338 | 10,090,285 |
| 売上総利益 | 1,967,380 | 3,318,615 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 154,010 | 125,014 |
| 運賃諸掛 | 94,308 | 108,817 |
| 給料及び手当 | 319,631 | 279,048 |
| 賞与引当金繰入額 | 58,261 | 64,918 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,759 | 9,500 |
| 退職給付費用 | 39,815 | 15,193 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,319 | 10,837 |
| 旅費交通費及び通信費 | 45,076 | 52,049 |
| 租税公課 | 27,689 | 40,727 |
| 減価償却費 | 31,024 | 25,358 |
| 研究開発費 | 125,869 | 112,997 |
| その他 | 304,979 | 431,660 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,216,746 | 1,276,123 |
| 営業利益 | 750,634 | 2,042,492 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,503 | 5,099 |
| 受取配当金 | 954 | 827 |
| 受取技術料 | 25,000 | 25,000 |
| 法人税等還付加算金 | 11,317 | - |
| その他 | 1,254 | 6,161 |
| 営業外収益合計 | 42,029 | 37,088 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,035 | 6,421 |
| 為替差損 | 9,373 | 40,284 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 696,676 | 263,985 |
| たな卸資産処分損 | 2,488 | 4,072 |
| 営業外費用合計 | 717,573 | 314,765 |
| 経常利益 | 75,090 | 1,764,815 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,263 | 29,398 |
| 投資有価証券売却益 | 888 | - |
| 受取補償金 | 73,200 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | 34,111 |
| 特別利益合計 | 75,352 | 63,509 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 64,479 | 81,253 |
| 投資有価証券評価損 | 147 | 468 |
| 固定資産売却損 | - | 913 |
| 減損損失 | - | 21,024 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 64,633 |
| その他 | 2,455 | 1,521 |
| 特別損失合計 | 67,083 | 169,815 |
| 税引前当期純利益 | 83,358 | 1,658,510 |
| 法人税 | 9,000 | 579,000 |
| 法人税等調整額 | 48,578 | 124,387 |
| 法人税等合計 | 57,578 | 703,387 |
| 当期純利益 | 25,780 | 955,122 |