伊勢化学工業(4107)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,624,572 | 13,751,391 |
| 売上原価 | 17,349,431 | 11,559,264 |
| 売上総利益 | 2,275,140 | 2,192,127 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 136,677 | 154,010 |
| 運賃諸掛 | 101,439 | 95,922 |
| 給料及び手当 | 334,174 | 347,085 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,767 | 58,261 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,000 | 5,759 |
| 退職給付引当金繰入額 | 58,700 | 40,166 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,620 | 10,319 |
| 旅費交通費及び通信費 | 62,260 | 45,747 |
| 租税公課 | 39,051 | 31,662 |
| 減価償却費 | 73,257 | 34,643 |
| 研究開発費 | 269,940 | 125,869 |
| その他 | 314,600 | 319,774 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,479,488 | 1,269,223 |
| 営業利益 | 795,651 | 922,904 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,037 | 6,455 |
| 受取配当金 | 1,158 | 954 |
| 受取技術料 | 25,000 | 25,000 |
| 受取手数料 | 7,224 | 3,392 |
| 法人税等還付加算金 | - | 11,317 |
| その他 | 18,570 | 15,538 |
| 営業外収益合計 | 68,991 | 62,657 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,888 | 9,035 |
| 為替差損 | 89,635 | 9,373 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 170,326 | 696,676 |
| たな卸資産処分損 | 144 | 2,488 |
| 営業外費用合計 | 266,994 | 717,573 |
| 経常利益 | 597,648 | 267,988 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,601 | 1,263 |
| 投資有価証券売却益 | - | 888 |
| 受取補償金 | - | 73,200 |
| その他 | 195 | - |
| 特別利益合計 | 12,796 | 75,352 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 85,947 | 64,479 |
| 投資有価証券評価損 | 42,377 | 147 |
| 減損損失 | 154,894 | - |
| その他 | 5,642 | 2,455 |
| 特別損失合計 | 288,862 | 67,083 |
| 税引前当期純利益 | 321,582 | 276,256 |
| 法人税 | 79,000 | 15,412 |
| 法人税等調整額 | -206,617 | 117,893 |
| 法人税等合計 | -127,617 | 133,306 |
| 当期純利益 | 449,200 | 142,950 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 657,111 | 347,889 |
| 製品売上高 | 17,336,430 | 11,820,829 |
| 売上高合計 | 17,993,542 | 12,168,718 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,724,937 | 1,698,120 |
| 当期製品製造原価 | 14,999,387 | 9,533,103 |
| 合計 | 16,724,325 | 11,231,223 |
| 製品期末たな卸高 | 1,698,120 | 1,431,541 |
| 製品他勘定振替高 | 293,449 | 136,202 |
| 製品売上原価 | 14,732,755 | 9,663,478 |
| たな卸資産評価損 | 751,387 | 226,718 |
| 売上原価合計 | 16,004,501 | 10,201,338 |
| 売上総利益 | 1,989,041 | 1,967,380 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 136,677 | 154,010 |
| 運賃諸掛 | 99,517 | 94,308 |
| 給料及び手当 | 303,408 | 319,631 |
| 賞与引当金繰入額 | 73,767 | 58,261 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,000 | 5,759 |
| 退職給付引当金繰入額 | 58,700 | 39,815 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,620 | 10,319 |
| 旅費交通費及び通信費 | 61,714 | 45,076 |
| 租税公課 | 34,722 | 27,689 |
| 減価償却費 | 70,279 | 31,024 |
| 研究開発費 | 269,940 | 125,869 |
| その他 | 303,055 | 304,979 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,427,405 | 1,216,746 |
| 営業利益 | 561,635 | 750,634 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,617 | 3,503 |
| 受取配当金 | 1,158 | 954 |
| 受取技術料 | 25,000 | 25,000 |
| 法人税等還付加算金 | - | 11,317 |
| その他 | 4,511 | 1,254 |
| 営業外収益合計 | 33,288 | 42,029 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,888 | 9,035 |
| 為替差損 | 89,635 | 9,373 |
| 休止固定資産減価償却費等 | 170,326 | 696,676 |
| たな卸資産処分損 | 144 | 2,488 |
| 営業外費用合計 | 266,994 | 717,573 |
| 経常利益 | 327,929 | 75,090 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 12,601 | 1,263 |
| 投資有価証券売却益 | - | 888 |
| 受取補償金 | - | 73,200 |
| その他 | 195 | - |
| 特別利益合計 | 12,796 | 75,352 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 85,947 | 64,479 |
| 投資有価証券評価損 | 42,377 | 147 |
| 減損損失 | 154,894 | - |
| その他 | 5,642 | 2,455 |
| 特別損失合計 | 288,862 | 67,083 |
| 税引前当期純利益 | 51,863 | 83,358 |
| 法人税 | 79,000 | 9,000 |
| 法人税等調整額 | -99,426 | 48,578 |
| 法人税等合計 | -20,426 | 57,578 |
| 当期純利益 | 72,289 | 25,780 |