有価証券報告書-第93期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
② 【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 12,090 | 13,981 |
| 商品売上高 | 215 | 214 |
| 売上高合計 | ※1 12,306 | ※1 14,195 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,306 | 1,320 |
| 当期製品製造原価 | 8,794 | 10,003 |
| 合計 | 10,101 | 11,324 |
| 製品他勘定振替高 | ※2 13 | ※2 21 |
| 製品期末たな卸高 | 1,320 | 1,789 |
| 製品売上原価 | ※4 8,767 | ※4 9,513 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 16 | 16 |
| 当期商品仕入高 | 227 | 187 |
| 合計 | 244 | 204 |
| 商品他勘定振替高 | - | ※3 12 |
| 商品期末たな卸高 | 16 | 7 |
| 商品売上原価 | ※4 227 | ※4 184 |
| 売上原価合計 | 8,994 | 9,697 |
| 売上総利益 | 3,312 | 4,497 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 106 | 122 |
| 運賃諸掛 | 90 | 89 |
| 給料及び手当 | 280 | 283 |
| 賞与引当金繰入額 | 67 | 77 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10 | 13 |
| 退職給付費用 | 22 | 24 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8 | 10 |
| 旅費交通費及び通信費 | 59 | 64 |
| 租税公課 | 38 | 44 |
| 減価償却費 | 17 | 47 |
| 研究開発費 | ※5,※9 137 | ※5,※9 169 |
| その他 | 342 | 369 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,181 | 1,316 |
| 営業利益 | 2,130 | 3,181 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2012年1月1日 至 2012年12月31日) | 当事業年度 (自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 7 | ※1 8 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業外収益合計 | 10 | 11 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損 | 10 | 0 |
| 営業外費用合計 | 13 | 2 |
| 経常利益 | 2,127 | 3,189 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※6 0 | - |
| 受取補償金 | - | 3 |
| 特別利益合計 | 0 | 3 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | ※7 0 |
| 固定資産除却損 | ※8 59 | ※8 180 |
| その他 | 1 | - |
| 特別損失合計 | 61 | 181 |
| 税引前当期純利益 | 2,066 | 3,011 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 838 | 1,148 |
| 法人税等調整額 | 23 | △14 |
| 法人税等合計 | 861 | 1,133 |
| 当期純利益 | 1,204 | 1,878 |