訂正有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 24,085,294 | 25,813,663 |
売上原価 | 20,617,111 | 21,537,197 |
売上総利益 | 3,468,182 | 4,276,466 |
販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 826,013 | 816,844 |
報酬及び給料手当 | 993,588 | 1,005,330 |
賞与引当金繰入額 | 70,430 | 82,762 |
退職給付費用 | 16,401 | 14,995 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,940 | 12,565 |
福利厚生費 | 178,506 | 179,531 |
消耗品費 | 147,733 | 147,872 |
減価償却費 | 89,546 | 87,877 |
地代家賃及びリース料 | 125,653 | 103,249 |
保険料 | 11,409 | 13,691 |
租税公課 | 54,335 | 50,364 |
交際費 | 24,114 | 22,407 |
その他 | 385,053 | 355,289 |
販売費・一般管理費計 | 2,935,728 | 2,892,780 |
全事業営業利益 | 532,453 | 1,383,686 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 25,409 | 61,563 |
受取配当金 | 5,843 | 5,928 |
為替差益 | 130,514 | - |
その他 | 22,929 | 24,972 |
営業外収益計 | 184,697 | 92,464 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 64,606 | 71,840 |
為替差損 | - | 273,783 |
その他 | 846 | 254 |
営業外費用計 | 65,453 | 345,878 |
当期経常利益 | 651,697 | 1,130,272 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 4,993 | 10,135 |
投資有価証券売却益 | - | 752 |
特別利益計 | 4,993 | 10,888 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 611 |
固定資産除却損 | 7,688 | 6,264 |
特別損失計 | 7,688 | 6,876 |
税引前当年度純利益 | 649,002 | 1,134,284 |
法人税 | 146,320 | 246,526 |
法人税等調整額 | 239,608 | -67,962 |
法人税等合計 | 385,928 | 178,564 |
四半期純利益 | 263,073 | 955,720 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -4,468 | 32,601 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 267,541 | 923,119 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,114,232 | 10,831,595 |
売上原価 | 9,723,122 | 10,042,879 |
売上総利益 | 1,391,110 | 788,715 |
販売費及び一般管理費 | 1,171,681 | 1,064,275 |
営業利益又は営業損失(△) | 219,429 | -275,560 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 120,130 | 1,698,531 |
為替差益 | 14,048 | - |
雑収入 | 10,297 | 12,001 |
営業外収益計 | 144,477 | 1,710,532 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,326 | 27,957 |
為替差損 | - | 191,000 |
雑損失 | 2,635 | 21,546 |
営業外費用計 | 21,961 | 240,504 |
当期経常利益 | 341,945 | 1,194,468 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 354 | - |
債務保証損失引当金戻入額 | - | 25,547 |
特別利益計 | 354 | 25,547 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 4,442 | 200 |
関係会社出資金評価損 | 433,954 | - |
債務保証損失引当金繰入額 | 25,547 | - |
特別損失計 | 463,943 | 200 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -121,644 | 1,219,815 |
法人税 | 5,095 | 4,192 |
法人税等調整額 | -579 | -564 |
法人税等合計 | 4,515 | 3,628 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -126,160 | 1,216,187 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 78,320 | 89,722 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
発送運賃 | 249,403 | 234,711 |
従業員給料及び手当 | 383,831 | 354,869 |
賞与引当金繰入額 | 31,468 | 27,209 |
退職給付費用 | 9,690 | 7,775 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 10,100 | 9,725 |
減価償却費 | 16,483 | 21,284 |