- 4958
- 2026/09/04
- 時価
- 1405億円
- PER 予
- 18.24倍
- 2010年以降
- 11.09-26.54倍
(2010-2025年) - PBR
- 0.99倍
- 2010年以降
- 0.59-1.29倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 3.04%
- ROE 予
- 5.43%
- ROA 予
- 4.53%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
長谷川香料(4958)の全事業営業利益の推移 - 通期
連結
- 2008年9月30日
- 38億6300万
- 2009年9月30日 -19.23%
- 31億2000万
- 2010年9月30日 +41.67%
- 44億2000万
- 2011年9月30日 +3.62%
- 45億8000万
- 2012年9月30日 -5.55%
- 43億2600万
- 2013年9月30日 +25.71%
- 54億3800万
- 2014年9月30日 -19.44%
- 43億8100万
- 2015年9月30日 -0.66%
- 43億5200万
- 2016年9月30日 +18.57%
- 51億6000万
- 2017年9月30日 +8.64%
- 56億600万
- 2018年9月30日 -9.78%
- 50億5800万
- 2019年9月30日 -7.51%
- 46億7800万
- 2020年9月30日 +14.49%
- 53億5600万
- 2021年9月30日 +28.06%
- 68億5900万
- 2022年9月30日 +17.38%
- 80億5100万
- 2023年9月30日 -6.76%
- 75億700万
- 2024年9月30日 +24.83%
- 93億7100万
- 2025年9月30日 -9.13%
- 85億1500万
個別
- 2008年9月30日
- 32億5000万
- 2009年9月30日 -31.26%
- 22億3400万
- 2010年9月30日 +55.33%
- 34億7000万
- 2011年9月30日 +9.51%
- 38億
- 2012年9月30日 -5.08%
- 36億700万
- 2013年9月30日 +15.28%
- 41億5800万
- 2014年9月30日 -32.9%
- 27億9000万
- 2015年9月30日 +1.65%
- 28億3600万
- 2016年9月30日 +24.4%
- 35億2800万
- 2017年9月30日 +9.64%
- 38億6800万
- 2018年9月30日 +2.82%
- 39億7700万
- 2019年9月30日 -3.57%
- 38億3500万
- 2020年9月30日 -3.42%
- 37億400万
- 2021年9月30日 +5.05%
- 38億9100万
- 2022年9月30日 +32.38%
- 51億5100万
- 2023年9月30日 -11.9%
- 45億3800万
- 2024年9月30日 +8.31%
- 49億1500万
- 2025年9月30日 -19.9%
- 39億3700万
有報情報
- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- △38,956百万円、セグメント間取引に係る棚卸資産の調整額△346百万円、その他0百万円であります。2025/12/16 10:03
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.香料事業はフレーバー、フレグランス等の製造・販売を主な事業内容としており、当該事業の売上高は主に一時点で顧客に移転される財から生じる収益で構成されております。 - #2 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
4.香料事業はフレーバー、フレグランス等の製造・販売を主な事業内容としており、当該事業の売上高は主に一時点で顧客に移転される財から生じる収益で構成されております。2025/12/16 10:03 - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。2025/12/16 10:03
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 - #4 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
- 営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等2025/12/16 10:03
当社グループでは、持続的・安定的な発展を通じて中長期的な企業価値の向上を実現していくために、必要かつ可能な範囲を意識して、連結売上高伸長率3.0%以上、2028年9月期に連結売上高営業利益率11.0%、連結売上高経常利益率12.0%を目標としております。
当連結会計年度におきましては、連結売上高伸長率2.6%、連結売上高営業利益率11.6%、連結売上高経常利益率12.6%となりました。 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- りました。2025/12/16 10:03
利益につきましては、営業利益は人件費等の販管費の増加を主因に前連結会計年度に比べ856百万円(9.1%)減少し、8,515百万円となりました。経常利益は為替差益98百万円を計上したものの(前期は為替差損171百万円の計上)、営業利益の減少を主因に、前連結会計年度に比べ435百万円(4.5%)減少し、9,288百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、経常利益の減少を主因に、前連結会計年度に比べ280百万円(3.9%)減少し、6,921百万円となりました。
なお、当連結会計年度おける損益計算書の換算に適用する主要通貨の日本円への換算レート(期中平均レート)は、下記のとおりです。