有価証券報告書-第54期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,409 | 9,674 |
受取手形及び売掛金 | 14,917 | 16,389 |
有価証券 | 10,499 | 10,999 |
商品及び製品 | 5,954 | 5,917 |
仕掛品 | 166 | 154 |
原材料及び貯蔵品 | 4,511 | 5,276 |
繰延税金資産 | 578 | 624 |
その他 | 876 | 713 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産計 | 47,909 | 49,744 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 32,446 | 36,100 |
減価償却累計額 | -17,203 | -18,582 |
建物及び構築物(純額) | 15,242 | 17,517 |
機械装置及び運搬具 | 34,223 | 35,647 |
減価償却累計額 | -28,356 | -29,743 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,867 | 5,904 |
工具 | 5,346 | 5,992 |
減価償却累計額 | -4,339 | -4,809 |
工具 | 1,006 | 1,182 |
土地 | 6,551 | 6,555 |
建設仮勘定 | 2,088 | 1,455 |
有形固定資産合計 | 30,755 | 32,614 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 1,319 |
その他 | 427 | 1,220 |
無形固定資産合計 | 427 | 2,540 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,982 | 15,742 |
繰延税金資産 | 31 | 27 |
退職給付に係る資産 | 1 | 6 |
その他 | 891 | 989 |
貸倒引当金 | -54 | -60 |
投資その他の資産合計 | 12,853 | 16,705 |
固定資産計 | 44,036 | 51,860 |
資産の部合計 | 91,946 | 101,604 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,617 | 5,896 |
1年内返済予定の長期借入金 | 170 | 5 |
未払法人税等 | 358 | 863 |
賞与引当金 | 1,000 | 1,054 |
役員賞与引当金 | 41 | 36 |
資産除去債務 | - | 78 |
その他 | 3,182 | 4,172 |
流動負債計 | 10,370 | 12,107 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 151 |
繰延税金負債 | 1,037 | 2,237 |
退職給付に係る負債 | 6,329 | 6,490 |
役員退職慰労引当金 | 1,220 | 1,066 |
資産除去債務 | 147 | 69 |
その他 | 43 | 46 |
固定負債計 | 8,778 | 10,061 |
負債の部合計 | 19,149 | 22,168 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,364 | 5,364 |
資本剰余金 | 6,700 | 7,292 |
利益剰余金 | 55,440 | 57,173 |
自己株式 | -1,480 | -321 |
株主資本合計 | 66,025 | 69,509 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,631 | 8,404 |
為替換算調整勘定 | 1,461 | 1,817 |
退職給付に係る調整累計額 | -322 | -295 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,771 | 9,926 |
純資産の部合計 | 72,796 | 79,436 |
負債・純資産合計 | 91,946 | 101,604 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,609 | 6,933 |
受取手形 | 888 | 983 |
売掛金 | 10,694 | 11,236 |
電子記録債権 | 1,033 | 1,219 |
有価証券 | 10,499 | 10,999 |
商品 | 488 | 371 |
製品 | 5,085 | 4,989 |
仕掛品 | 167 | 155 |
原材料 | 3,093 | 3,609 |
貯蔵品 | 222 | 208 |
繰延税金資産 | 458 | 476 |
その他 | 1,471 | 1,395 |
貸倒引当金 | -3 | -4 |
流動資産計 | 41,708 | 42,573 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,016 | 9,755 |
構築物 | 866 | 850 |
機械及び装置 | 3,436 | 2,867 |
車両及び運搬具(純額) | 44 | 69 |
工具器具・備品(純額) | 804 | 780 |
土地 | 6,408 | 6,398 |
建設仮勘定 | 174 | 1,361 |
有形固定資産合計 | 21,752 | 22,085 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 188 | 190 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 188 | 190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,933 | 15,609 |
関係会社株式 | 2,776 | 6,019 |
関係会社出資金 | 3,659 | 3,659 |
関係会社長期貸付金 | 1,413 | 899 |
破産更生債権等 | 11 | 10 |
その他 | 808 | 880 |
貸倒引当金 | -54 | -60 |
投資その他の資産合計 | 20,548 | 27,018 |
固定資産計 | 42,489 | 49,294 |
資産の部合計 | 84,198 | 91,868 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 431 | 439 |
買掛金 | 4,591 | 4,797 |
1年内返済予定の長期借入金 | 170 | - |
未払金 | 1,144 | 1,671 |
未払費用 | 1,685 | 1,478 |
未払法人税等 | 50 | 658 |
賞与引当金 | 882 | 890 |
役員賞与引当金 | 41 | 36 |
資産除去債務 | - | 78 |
その他 | 114 | 467 |
流動負債計 | 9,112 | 10,519 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 5,829 | 6,049 |
繰延税金負債 | 850 | 1,842 |
役員退職慰労引当金 | 1,220 | 1,066 |
資産除去債務 | 147 | 69 |
固定負債計 | 8,047 | 9,028 |
負債の部合計 | 17,160 | 19,548 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,364 | 5,364 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,554 | 6,554 |
その他資本剰余金 | 146 | 737 |
資本剰余金合計 | 6,700 | 7,292 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 394 | 394 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 361 | 378 |
別途積立金 | 28,700 | 28,700 |
繰越利益剰余金 | 21,366 | 22,107 |
利益剰余金合計 | 50,821 | 51,580 |
自己株式 | -1,480 | -321 |
株主資本合計 | 61,406 | 63,915 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,631 | 8,404 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,631 | 8,404 |
純資産の部合計 | 67,038 | 72,320 |
負債・純資産合計 | 84,198 | 91,868 |