有価証券報告書-第20期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却費 | 1,136千円 | 1,136千円 | |
| 前受収益 | 251,594 | 147,486 | |
| 未払事業税 | 2,958 | 4,672 | |
| 繰延税金資産計 | 255,688 | 153,295 | |
| 繰延税金資産の純額 | 255,688 | 153,295 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年7月31日) | 当事業年度 (平成30年7月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 受取配当等永久に益金に算入されない項目 | △30.0 | △29.3 | |
| 住民税均等割 | 0.0 | 0.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.0 | - | |
| その他 | 0.1 | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.0 | 1.4 |