有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 244,370 | 244,567 |
売上原価 | 212,772 | 214,396 |
売上総利益 | 31,598 | 30,171 |
販売費及び一般管理費 | 28,249 | 28,500 |
全事業営業利益 | 3,348 | 1,670 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 79 | 54 |
受取配当金 | 173 | 129 |
受取手数料 | 45 | 48 |
軽油引取税交付金 | 80 | 70 |
保険返戻金 | 69 | 231 |
権利譲渡益 | 138 | - |
その他 | 429 | 281 |
営業外収益計 | 1,017 | 815 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 125 | 117 |
デリバティブ損失 | 105 | 52 |
為替差損 | 52 | - |
和解金 | - | 66 |
その他 | 134 | 91 |
営業外費用計 | 417 | 327 |
当期経常利益 | 3,948 | 2,158 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 12 | 1,049 |
投資有価証券売却益 | 1,246 | 18 |
受取保険金 | - | 176 |
段階取得に係る差益 | - | 38 |
物品売却益 | - | 255 |
その他 | 16 | - |
特別利益計 | 1,274 | 1,539 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 41 | 7 |
固定資産除却損 | 128 | 209 |
減損損失 | 99 | 162 |
投資有価証券評価損 | 1 | - |
損害補償損失 | 93 | 88 |
偶発損失引当金繰入額 | 53 | - |
その他 | 45 | 23 |
特別損失計 | 461 | 491 |
税引前当年度純利益 | 4,762 | 3,206 |
法人税 | 1,461 | 1,557 |
法人税等調整額 | 431 | 60 |
法人税等合計 | 1,893 | 1,618 |
四半期純利益 | 2,868 | 1,587 |
内訳 | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,867 | 1,588 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 41 | -412 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | 14 | -38 |
為替換算調整勘定(税引後) | -38 | -135 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | -3 | -4 |
その他の包括利益合計 | 14 | -591 |
包括利益 | 2,882 | 996 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 2,881 | 995 |
非支配株主に係る包括利益 | 1 | 1 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業収益 | ||
グループ運営収入 | 2,476 | 2,500 |
不動産賃貸収入 | 248 | 256 |
営業収益合計 | 2,725 | 2,757 |
不動産賃貸費用 | 184 | 170 |
一般管理費 | 2,158 | 1,981 |
全事業営業利益 | 383 | 604 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 193 | 154 |
その他 | 668 | 551 |
営業外収益計 | 861 | 705 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20 | 23 |
貸倒引当金繰入額 | 114 | 287 |
その他 | 2 | 14 |
営業外費用計 | 137 | 325 |
当期経常利益 | 1,108 | 985 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 1,219 | 13 |
特別利益計 | 1,219 | 13 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 7 |
減損損失 | 9 | 1 |
関係会社株式評価損 | 278 | - |
その他 | 4 | - |
特別損失計 | 292 | 9 |
税引前当年度純利益 | 2,034 | 989 |
法人税 | 326 | 333 |
法人税等調整額 | 439 | -72 |
法人税等合計 | 766 | 260 |
四半期純利益 | 1,267 | 728 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 334 | |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 3,459 | 3,691 |
給料及び手当 | 6,670 | 6,564 |
減価償却費 | 2,041 | 1,953 |
貸倒引当金繰入額 | - | 687 |
賞与引当金繰入額 | 1,323 | 740 |
退職給付費用 | 282 | 274 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 5 | 5 |
のれん償却額 | 538 | 579 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 109 | 122 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 352 | 400 |
退職給付費用 | 25 | 30 |
賞与引当金繰入額 | 151 | 130 |
減価償却費 | 440 | 248 |
支払手数料 | 370 | 383 |