5121 藤倉コンポジット

5121
2026/10/02
時価
597億円
PER 予
14.47倍
2010年以降
赤字-129.15倍
(2010-2026年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.28-2.02倍
(2010-2026年)
配当 予
2.89%
ROE 予
9.64%
ROA 予
7.41%
資料
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藤倉コンポジット(5121)の損益計算書

【提出】
2011年6月29日 12:00
【資料】
有価証券報告書-第132期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高23,760,87126,259,109
売上原価18,262,94020,305,212
売上総利益5,497,9305,953,897
販売費
及び一般管理費
荷造運送費321,423408,652
給料及び手当1,815,6811,865,165
福利厚生費321,282353,971
旅費及び通信費219,134235,602
減価償却費92,14097,222
保管賃借料267,723260,876
研究開発費362,254354,279
貸倒引当金繰入額-8,225
その他1,104,4281,065,657
販売費及び一般管理費合計4,504,0694,649,654
営業利益993,8611,304,243
営業外収益
受取利息10,48910,042
受取配当金27,14327,044
受取賃貸料51,37853,525
その他91,31866,619
営業外収益合計180,329157,232
営業外費用
支払利息32,49722,262
賃貸収入原価35,51238,313
固定資産除却損19,43130,263
為替差損61,508184,513
コミットメント手数料13,94119,605
その他36,36847,745
営業外費用合計199,260342,704
経常利益974,9301,118,771
特別利益
貸倒引当金戻入額611-
固定資産売却益-8,190
その他-4,155
特別利益合計61112,345
特別損失
固定資産臨時償却費140,716-
投資有価証券評価損4,0986,906
のれん償却費99,652-
子会社工場閉鎖損失44,117-
災害による損失-297,928
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-22,837
環境対策引当金繰入額-40,430
工場再編費用-95,004
その他596-
特別損失合計289,180463,107
税引前当期純利益686,362668,009
法人税477,828391,540
法人税等調整額-167,332-76,286
法人税等合計310,496315,254
少数株主損益調整前当期純利益-352,754
当期純利益375,865352,754
少数株主損益調整前当期純利益-352,754
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引後)--49,932
為替換算調整勘定(税引後)--103,266
その他の包括利益合計--153,199
包括利益-199,555
内訳
親会社株主に係る包括利益-199,555

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高18,262,32720,352,961
売上原価
製品期首たな卸高637,354426,430
合併による製品受入高-81,757
当期製品製造原価11,807,97214,200,349
当期製品仕入高3,020,2942,518,206
合計15,465,62117,226,744
製品他勘定払出高210,396237,361
製品期末たな卸高426,430575,492
製品売上原価14,828,79416,413,891
売上総利益3,433,5323,939,069
販売費
及び一般管理費
荷造運送費240,942308,613
広告宣伝費135,832158,193
貸倒引当金繰入額52-
給料及び手当1,022,9541,101,046
賞与引当金繰入額75,66485,353
退職給付費用141,850126,563
福利厚生費258,654276,422
旅費及び通信費150,168166,643
減価償却費23,87924,046
保管賃借料129,375125,189
研究開発費150,094165,545
その他475,667431,470
販売費及び一般管理費合計2,805,1372,969,088
営業利益628,395969,981
営業外収益
受取利息23,67218,217
有価証券利息-3,658
受取配当金360,558114,650
受取賃貸料95,76857,463
技術援助料収入28,44931,665
その他59,32560,296
営業外収益合計567,774285,952
営業外費用
支払利息34,08519,739
賃貸料原価44,70532,840
固定資産除却損11,86222,723
コミットメント手数料13,94119,605
貸倒引当金繰入額299,837142,839
為替差損90,52999,743
その他26,03758,481
営業外費用合計520,998395,972
経常利益675,171859,960
特別利益
貸倒引当金戻入額1,8753,289
抱合せ株式消滅差益-1,814,504
その他-4,155
特別利益合計1,8751,821,949
特別損失
投資有価証券評価損4,0985,707
関係会社株式評価損99,652-
固定資産臨時償却費140,716-
災害による損失-293,065
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額-22,837
環境対策引当金繰入額-40,430
工場再編費用-66,648
その他596-
特別損失合計245,062428,688
税引前当期純利益431,9842,253,221
法人税309,413257,193
法人税等調整額-158,008-78,315
法人税等合計151,405178,878
当期純利益280,5782,074,343

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