藤倉コンポジット(5121)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,058,909 | 15,201,794 |
| 売上原価 | 10,691,875 | 11,519,862 |
| 売上総利益 | 3,367,034 | 3,681,932 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 194,080 | 219,236 |
| 給料及び手当 | 858,838 | 960,275 |
| 賞与引当金繰入額 | 103,811 | 94,262 |
| 退職給付費用 | 54,672 | 48,659 |
| 減価償却費 | 62,902 | 68,339 |
| 研究開発費 | 294,230 | 338,238 |
| その他 | 1,181,072 | 1,314,533 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,749,608 | 3,043,544 |
| 全事業営業利益 | 617,425 | 638,387 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,736 | 10,447 |
| 受取配当金 | 16,433 | 29,655 |
| 受取賃貸料 | 15,676 | 19,913 |
| 為替差益 | 72,118 | 22,894 |
| その他 | 92,889 | 59,945 |
| 営業外収益計 | 206,854 | 142,856 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,294 | 11,101 |
| 賃貸収入原価 | 5,540 | 7,129 |
| 固定資産除却損 | 17,093 | 2,759 |
| 固定資産廃棄損 | - | 24,001 |
| その他 | 23,793 | 43,060 |
| 営業外費用計 | 57,720 | 88,052 |
| 当期経常利益 | 766,558 | 693,192 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 243,673 | - |
| 特別利益計 | 243,673 | - |
| 税引前当年度純利益 | 1,010,232 | 693,192 |
| 法人税 | 186,081 | 127,459 |
| 法人税等調整額 | 71,751 | 43,652 |
| 法人税等合計 | 257,833 | 171,111 |
| 四半期純利益 | 752,398 | 522,080 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 752,398 | 522,080 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -724 | -51,836 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -2,837 | -102 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -446,479 | 170,899 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -1,303 | 88,169 |
| その他の包括利益合計 | -451,344 | 207,129 |
| 四半期包括利益 | 301,054 | 729,210 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 301,054 | 729,210 |