藤倉コンポジット(5121)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,457,836 | 30,606,056 |
| 売上原価 | 23,236,355 | 23,146,687 |
| 売上総利益 | 7,221,481 | 7,459,368 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 441,791 | 435,464 |
| 給料及び手当 | 2,135,528 | 2,133,049 |
| 福利厚生費 | 457,718 | 460,797 |
| 旅費及び通信費 | 280,754 | 273,644 |
| 減価償却費 | 133,422 | 140,925 |
| 保管賃借料 | 250,434 | 262,036 |
| 研究開発費 | 676,439 | 673,539 |
| 貸倒引当金繰入額 | 15,996 | 1,054 |
| その他 | 1,510,590 | 1,538,944 |
| 販売費・一般管理費計 | 5,902,674 | 5,919,456 |
| 全事業営業利益 | 1,318,806 | 1,539,912 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 24,324 | 21,307 |
| 受取配当金 | 29,294 | 44,405 |
| 受取賃貸料 | 36,962 | 44,782 |
| 為替差益 | 246,008 | - |
| 補助金収入 | 60,244 | 25,857 |
| その他 | 123,470 | 101,177 |
| 営業外収益計 | 520,304 | 237,529 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23,996 | 22,664 |
| 賃貸収入原価 | 15,178 | 14,592 |
| 為替差損 | - | 77,799 |
| 貸倒引当金繰入額 | 126,267 | 186,966 |
| 固定資産除却損 | 29,168 | 18,594 |
| コミットメント手数料 | 11,667 | 9,174 |
| その他 | 75,250 | 92,726 |
| 営業外費用計 | 281,530 | 422,517 |
| 当期経常利益 | 1,557,580 | 1,354,924 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 847 | - |
| 退職給付制度改定益 | 86,772 | - |
| 受取補償金 | 243,673 | - |
| 特別利益計 | 331,293 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 31,864 | 107,184 |
| 固定資産廃棄損 | 12,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | 30,218 | - |
| 特別損失計 | 74,083 | 107,184 |
| 税引前当年度純利益 | 1,814,790 | 1,247,740 |
| 法人税 | 204,549 | 271,200 |
| 法人税等調整額 | 211,838 | 107,455 |
| 法人税等合計 | 416,387 | 378,655 |
| 四半期純利益 | 1,398,402 | 869,084 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,398,402 | 869,084 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 47,955 | -94,096 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -2,975 | -4,947 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 485,943 | -51,645 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 139,687 | -264,450 |
| その他の包括利益合計 | 670,610 | -415,139 |
| 包括利益 | 2,069,013 | 453,944 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 2,069,013 | 453,944 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,670,991 | 19,647,235 |
| 売上原価 | 16,350,434 | 16,126,722 |
| 売上総利益 | 3,320,556 | 3,520,512 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運送費 | 285,410 | 284,837 |
| 広告宣伝費 | 285,655 | 285,068 |
| 給料及び手当 | 1,097,674 | 1,134,232 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,914 | 85,069 |
| 退職給付費用 | 96,703 | 79,943 |
| 福利厚生費 | 299,444 | 309,802 |
| 減価償却費 | 22,867 | 24,935 |
| その他 | 967,279 | 1,031,330 |
| 販売費・一般管理費計 | 3,135,949 | 3,235,220 |
| 全事業営業利益 | 184,606 | 285,292 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34,240 | 32,076 |
| 受取配当金 | 203,435 | 238,618 |
| 受取賃貸料 | 56,569 | 59,793 |
| 為替差益 | 166,858 | - |
| 補助金収入 | 11,600 | 11,600 |
| その他 | 176,316 | 158,654 |
| 営業外収益計 | 649,019 | 500,743 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22,148 | 22,145 |
| 賃貸料原価 | 31,796 | 29,762 |
| 為替差損 | - | 52,173 |
| その他 | 73,723 | 75,646 |
| 営業外費用計 | 127,669 | 179,727 |
| 当期経常利益 | 705,957 | 606,308 |
| 特別利益 | ||
| 退職給付制度改定益 | 86,772 | - |
| 受取補償金 | 243,673 | - |
| 特別利益計 | 330,446 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 12,000 | - |
| 関係会社株式評価損 | 30,218 | - |
| 減損損失 | - | 107,184 |
| 特別損失計 | 42,218 | 107,184 |
| 税引前当年度純利益 | 994,184 | 499,123 |
| 法人税 | 120,206 | 110,951 |
| 法人税等調整額 | 66,867 | -67,900 |
| 法人税等合計 | 187,073 | 43,050 |
| 四半期純利益 | 807,111 | 456,073 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,135 | 43,754 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,330,118 | 1,288,734 |