5121 藤倉コンポジット

5121
2026/10/02
時価
597億円
PER 予
14.47倍
2010年以降
赤字-129.15倍
(2010-2026年)
PBR
1.39倍
2010年以降
0.28-2.02倍
(2010-2026年)
配当 予
2.89%
ROE 予
9.64%
ROA 予
7.41%
資料
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藤倉コンポジット(5121)の損益計算書

【提出】
2019年7月29日 15:36
【資料】
訂正有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高31,667,50133,958,689
売上原価23,506,50825,336,378
売上総利益8,160,9928,622,310
販売費
及び一般管理費
荷造運送費530,923601,953
給料及び手当2,227,9872,286,383
福利厚生費455,553464,436
旅費及び通信費306,518340,610
減価償却費148,095136,612
保管賃借料261,234242,976
研究開発費700,550717,259
貸倒引当金繰入額282-
その他1,585,2761,662,454
販売費・一般管理費計6,216,4226,452,686
全事業営業利益1,944,5702,169,623
営業外収益
受取利息15,81211,033
受取配当金42,95153,792
為替差益-66,095
受取賃貸料40,10343,941
補助金収入103,49233,576
その他79,209103,933
営業外収益計281,569312,373
営業外費用
支払利息22,45131,527
為替差損68,046-
賃貸収入原価14,84615,816
固定資産除却損29,13414,019
貸倒引当金繰入額232,009105,745
コミットメント手数料4,595-
その他95,95781,717
営業外費用計467,041248,827
当期経常利益1,759,0982,233,169
特別利益
投資有価証券売却益-4,785
特別利益計-4,785
特別損失
固定資産廃棄損-28,000
投資有価証券売却損3,470-
関係会社株式評価損-20,000
減損損失80,45378,078
特別損失計83,923126,078
税引前当年度純利益1,675,1752,111,876
法人税393,841527,043
法人税等調整額83,892-6,761
法人税等合計477,734520,281
四半期純利益1,197,4401,591,595
親会社株主に帰属する四半期純利益1,197,4401,591,595
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金(税引後)151,28744,510
繰延ヘッジ損益(税引後)5,287-202
為替換算調整勘定(税引後)-414,92655,193
退職給付に係る調整額(税引後)122,54058,612
その他の包括利益合計-135,810158,113
包括利益1,061,6291,749,708
内訳
親会社株主に係る包括利益1,061,6291,749,708

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高20,872,85522,309,030
売上原価16,597,56117,426,215
売上総利益4,275,2934,882,815
販売費
及び一般管理費
荷造運送費372,694419,711
広告宣伝費298,813322,804
給料及び手当1,160,5421,158,254
賞与引当金繰入額100,762103,432
退職給付費用95,29790,410
福利厚生費308,831305,320
減価償却費25,17721,859
その他1,100,5101,129,587
販売費・一般管理費計3,462,6303,551,381
全事業営業利益812,6631,331,434
営業外収益
受取利息34,24544,476
受取配当金476,255173,546
受取賃貸料49,64253,480
補助金収入100,2406,907
その他138,49178,360
営業外収益計798,875356,770
営業外費用
支払利息20,49031,489
為替差損7,69431,359
賃貸料原価27,99627,960
貸倒引当金繰入額-17,607
その他76,52154,846
営業外費用計132,702163,264
当期経常利益1,478,8361,524,940
特別損失
固定資産廃棄損-65,726
投資有価証券売却損3,470-
関係会社株式評価損-20,000
減損損失15,18417,756
特別損失計18,654103,482
税引前当年度純利益1,460,1811,421,457
法人税228,761307,135
法人税等調整額-7,681-22,771
法人税等合計221,080284,363
四半期純利益1,239,1011,137,094

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
連結損益
及び包括利益計算書関係
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額14,97226,458
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,337,0471,399,979

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